你好;? ? ?是的; 是這樣的;稅收金額寫? ?低的? 金額? ?
納稅調整項目明細表里的,業(yè)務招待費實際發(fā)生額是1107,營業(yè)收入是611370,那么賬載金額,稅收金額是填多少?
老師,A105000納稅調整項目明細表里的15行(業(yè)務招待費支出)是按年收入0.5%,實際發(fā)生的60%,孰低填在稅收金額這列是嗎?
比如有業(yè)務招待費無票支出, 這個無票支出調增是填納稅調整明細表的“二、扣除類調整項目 30行其他嗎”? 還是填15行 業(yè)務招待費支出15行 稅收金額再加上無票支出的數(shù)值?
比如有業(yè)務招待費無票支出, 這個無票支出調增是填納稅調整明細表的“二、扣除類調整項目 30行其他嗎”? 還是填15行 業(yè)務招待費支出15行 稅收金額再加上無票支出的數(shù)值?
比如有業(yè)務招待費無票支出, 這個無票支出調增是填納稅調整明細表的“二、扣除類調整項目 30行其他嗎”? 還是填15行 業(yè)務招待費支出15行 稅收金額再加上無票支出的數(shù)值?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內)投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內),A(境內)需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
好的,謝謝老師,這個明細表需要注填報項目還有什么嗎?
你好;? ?業(yè)務招待費支出在匯算清繳里填A105000??15欄 就可以哈 ;??
采購回來送給客戶的禮品,賬務計入銷售費用-禮品,這個也算業(yè)務招待費支出嗎?
你好;? 是的;也算是招待費的?
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價?