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老師,管理費用—暫估,其他應付款—暫估,現(xiàn)在拿到票了,怎么寫沖暫估的分錄

2023-01-09 12:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 12:35

你好 你這個分錄需要先紅沖回去,然后根據(jù)發(fā)票再做分錄的

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你好 你這個分錄需要先紅沖回去,然后根據(jù)發(fā)票再做分錄的
2023-01-09
你好,現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借:管理費用--暫估(紅字) 貸:其他應付款--暫估(紅字) 然后按發(fā)票金額入賬 借:管理費用 貸:其他應付款
2022-01-04
您好,原來的分錄不變,金額用負數(shù)
2020-08-18
您好,這個的話,沒有跨年,做相反就行
2024-01-08
您好 這樣寫分錄正確的
2021-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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