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老師,我以前寫過暫估分錄,借,管理費(fèi)用--暫估。貸,其他應(yīng)付款--暫估,現(xiàn)在收到票怎么寫分錄

2022-01-04 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 16:37

你好,現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借:管理費(fèi)用--暫估(紅字) 貸:其他應(yīng)付款--暫估(紅字) 然后按發(fā)票金額入賬 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶8673 追問 2022-01-04 16:38

嗯,那以前暫估的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)賬了,這樣一沖紅,管理費(fèi)用--暫估,余額就是負(fù)數(shù)了,

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:42

收到發(fā)票還要按發(fā)票金額藍(lán)字入賬的 借:管理費(fèi)用(藍(lán)字) ? ?貸:其他應(yīng)付款(藍(lán)字) 如果之前暫估100,發(fā)票金額200,那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)100(-100%2B200)即可 如果之前暫估100,發(fā)票金額50,那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)-50(-100%2B50)即可

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快賬用戶8673 追問 2022-01-04 16:52

那本期期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動的,還是手寫的分錄寫進(jìn)去

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:53

期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動還是手寫,要看你有沒有在財(cái)務(wù)軟件里做自動結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置,如果做了,那么點(diǎn)擊下,自動結(jié)轉(zhuǎn),如果沒做,要手寫分錄。

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你好,現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借:管理費(fèi)用--暫估(紅字) 貸:其他應(yīng)付款--暫估(紅字) 然后按發(fā)票金額入賬 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2022-01-04
你好 你這個分錄需要先紅沖回去,然后根據(jù)發(fā)票再做分錄的
2023-01-09
您好,這個的話,沒有跨年,做相反就行
2024-01-08
您好,原來的分錄不變,金額用負(fù)數(shù)
2020-08-18
你好,嗯嗯,可以這樣寫暫估分錄的呢
2021-01-14
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