你好,現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借:管理費(fèi)用--暫估(紅字) 貸:其他應(yīng)付款--暫估(紅字) 然后按發(fā)票金額入賬 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
老師,請問7月份我們暫估了管理費(fèi) 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
老師,2020年暫估運(yùn)費(fèi)(只是摘要寫暫估,科目不用新增吧),借管理費(fèi)用-暫估,貸:應(yīng)付賬款暫估。2021.5.31前收到發(fā)票,是可以在2020年匯算清繳扣扣除的,是吧?收到發(fā)票的分錄?
老師 年底暫估費(fèi)用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費(fèi)用分錄,其他應(yīng)付款的的明細(xì)科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款–暫估
老師,我以前寫過暫估分錄,借,管理費(fèi)用--暫估。貸,其他應(yīng)付款--暫估,現(xiàn)在收到票怎么寫分錄
老師,管理費(fèi)用—暫估,其他應(yīng)付款—暫估,現(xiàn)在拿到票了,怎么寫沖暫估的分錄
研發(fā)支出費(fèi)用化支出,月末一定要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎
三月份的月末結(jié)轉(zhuǎn)我用電腦賬做的,結(jié)轉(zhuǎn)以后沒有出所得稅費(fèi)用相關(guān)憑證,只是把本年利潤轉(zhuǎn)到了未分配利潤是什么原因呢?三月份的所得稅費(fèi)用體現(xiàn)不出來了
公司購買的桶裝水,開的普票,這個費(fèi)用算去管理費(fèi)用—辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
打官司一部分的費(fèi)用是對方還的,對方把這筆費(fèi)用打到公戶,讓公司后面一起還,如何入賬
老師 如果兩個人去面試,一個是中級 非全日制大專。一個是初級,全日制科班生。哪個更有優(yōu)勢?
創(chuàng)維兒童學(xué)習(xí)機(jī)平板電腦激活碼
甲公司賬上其他應(yīng)付款/乙公司貸方余額2850萬,現(xiàn)轉(zhuǎn)款至乙公司3150萬,如何做賬?
我們化工單位銷售原材料,借應(yīng)收賬款貸預(yù)收,然后再做預(yù)收貸其他業(yè)務(wù)收入【相當(dāng)于是走了一遍預(yù)收】 現(xiàn)在我想咨詢的問題是,對方讓我們多開發(fā)票給了我們,比如1000的稅點(diǎn)錢,這個1000我應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,賓館買開水機(jī),分錄該怎么寫
生產(chǎn)企業(yè)外購了一批和他本身生產(chǎn)的東西無關(guān)的貨物回來并且出口出去,這種情況這批外購回來的再賣出去的是不是只能做免稅處理的?
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嗯,那以前暫估的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)賬了,這樣一沖紅,管理費(fèi)用--暫估,余額就是負(fù)數(shù)了,
收到發(fā)票還要按發(fā)票金額藍(lán)字入賬的 借:管理費(fèi)用(藍(lán)字) ? ?貸:其他應(yīng)付款(藍(lán)字) 如果之前暫估100,發(fā)票金額200,那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)100(-100%2B200)即可 如果之前暫估100,發(fā)票金額50,那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)-50(-100%2B50)即可
那本期期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動的,還是手寫的分錄寫進(jìn)去
期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動還是手寫,要看你有沒有在財(cái)務(wù)軟件里做自動結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置,如果做了,那么點(diǎn)擊下,自動結(jié)轉(zhuǎn),如果沒做,要手寫分錄。