你好,現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借:管理費(fèi)用--暫估(紅字) 貸:其他應(yīng)付款--暫估(紅字) 然后按發(fā)票金額入賬 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
老師,請(qǐng)問7月份我們暫估了管理費(fèi) 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
老師 年底暫估費(fèi)用,然后2021年1月發(fā)票取得時(shí)候在沖費(fèi)用分錄,其他應(yīng)付款的的明細(xì)科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款–暫估
老師,我以前寫過暫估分錄,借,管理費(fèi)用--暫估。貸,其他應(yīng)付款--暫估,現(xiàn)在收到票怎么寫分錄
老師,管理費(fèi)用—暫估,其他應(yīng)付款—暫估,現(xiàn)在拿到票了,怎么寫沖暫估的分錄
老師,費(fèi)用暫估,分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款—暫估,那沖暫估的時(shí)候分錄怎么做啊?
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
嗯,那以前暫估的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)賬了,這樣一沖紅,管理費(fèi)用--暫估,余額就是負(fù)數(shù)了,
收到發(fā)票還要按發(fā)票金額藍(lán)字入賬的 借:管理費(fèi)用(藍(lán)字) ? ?貸:其他應(yīng)付款(藍(lán)字) 如果之前暫估100,發(fā)票金額200,那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)100(-100%2B200)即可 如果之前暫估100,發(fā)票金額50,那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)-50(-100%2B50)即可
那本期期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)的,還是手寫的分錄寫進(jìn)去
期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)還是手寫,要看你有沒有在財(cái)務(wù)軟件里做自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置,如果做了,那么點(diǎn)擊下,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),如果沒做,要手寫分錄。