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老師,請問7月份我們暫估了管理費 借:管理費用-暫估 貸:其他應付款,這個暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?

2020-08-18 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-18 17:30

您好,原來的分錄不變,金額用負數(shù)

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您好,原來的分錄不變,金額用負數(shù)
2020-08-18
直接做相反的分錄就可以
2024-08-06
您好,這個的話,沒有跨年,做相反就行
2024-01-08
你好 你這個分錄需要先紅沖回去,然后根據(jù)發(fā)票再做分錄的
2023-01-09
同學,您好,九月的怎么會是0呢?你沒錄數(shù)字嗎?
2021-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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