您好? 解答如下 廣告費限額=1400*15%=210? 調(diào)增15萬元 捐贈限額=200*12%=24? 調(diào)增2萬元 招待費限額1=13*60%=7.8? ? 限額2=1200*0.005=7? 調(diào)增6萬元 應(yīng)納說所得額=200%2B15%2B2%2B6=223 所得稅=223*25%=55.75
國泰公司是一家集團公司, 2020年公司本部實現(xiàn)利潤100萬元,2020年其有關(guān)財務(wù)核算和經(jīng)營情況如下: 1、企業(yè)當(dāng)年銷售商品1000萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費180萬元,公益性捐贈16萬元,全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除; 2、企業(yè)發(fā)生了技術(shù)研發(fā)費、差旅費、辦公費共計20萬,但無法分清各種費用數(shù)額,于是企業(yè)全額在稅前扣除。業(yè)務(wù)招待費15萬元全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)所得稅率均為25%。 請計算2020年企業(yè)的納稅所得額為多少?所得稅為多少?(列出計算式子)
國泰公司是一家集團公司,2020年公司本部實現(xiàn)利潤320萬元,2020年其有關(guān)財務(wù)核算和經(jīng)營情況如下:企業(yè)當(dāng)年銷售商品1000萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費180萬元,公益性捐贈16萬元,全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)發(fā)生了技術(shù)研發(fā)費、差旅費、辦公費共計20萬,但無法分清各種費用數(shù)額,于是企業(yè)全額在稅前扣除。業(yè)務(wù)招待費15萬元全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)所得稅率為25%。請計算2020年企業(yè)的應(yīng)納稅所得額為多少?應(yīng)繳所得稅為多少?
夏天公司是一家集團公司,2022年,公司本部實現(xiàn)利潤,200萬元,2022年七有關(guān)財務(wù)核算和經(jīng)營情況如下,企業(yè)當(dāng)年銷售商品1400萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費225萬元,公益性捐贈26萬元,業(yè)務(wù)招待費13萬元全部在企業(yè)納稅,所得額稅前扣除:企業(yè)所得稅率均為25%計算2022年夏天公司的應(yīng)納稅所得額為多少?應(yīng)繳所得稅為多少?列出計算式子問一下?這題怎么做?
夏天公司是一家集團公司,2022年,公司本部實現(xiàn)利潤,200萬元,2022年七有關(guān)財務(wù)核算和經(jīng)營情況如下,企業(yè)當(dāng)年銷售商品1400萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費225萬元,公益性捐贈26萬元,業(yè)務(wù)招待費13萬元全部在企業(yè)納稅,所得額稅前扣除:企業(yè)所得稅率均為25%計算2022年夏天公司的應(yīng)納稅所得額為多少?應(yīng)繳所得稅為多少?列出計算式子問一下?這題怎么做?
夏天公司是一家集團公司,2022年,公司本部實現(xiàn)利潤,200萬元,2022年七有關(guān)財務(wù)核算和經(jīng)營情況如下,企業(yè)當(dāng)年銷售商品1400萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費225萬元,公益性捐贈26萬元,業(yè)務(wù)招待費13萬元全部在企業(yè)納稅,所得額稅前扣除:企業(yè)所得稅率均為25%計算2022年夏天公司的應(yīng)納稅所得額為多少?應(yīng)繳所得稅為多少?列出計算式子問一下?這題怎么做?謝謝~
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅