您好,以后還要不要發(fā)呀,要發(fā)沒有分錄,只是年度匯繳時納稅調(diào)增,A105050 賬載金額有金額,稅收和實際發(fā)生為0,這樣就調(diào)增了
個稅已經(jīng)申報,工資也已經(jīng)計提,但是實發(fā)工資的時候款打多了,這個要怎么處理?。?/p>
老師,去年的臨時工工資沒有申報,但是計提了,最后也沒有發(fā)放,今年換會計了,我該怎么處理這個應付工資
老師,個稅申報完了,也交稅了,開資的時候出納又給多開了另倆個人的工資都是3000元,但月末沒計提工資也沒報個稅,怎么處理一下啊老師
前幾個月計提工資漏了一個人的個稅,個稅申報時也沒有申報,怎么進行賬務(wù)處理
公司兩年都沒有發(fā)工資了,今年補發(fā)工資,但是沒有提前計提工資,現(xiàn)在怎么補計提賬務(wù)處理,個稅申報這塊怎么賬務(wù)處理
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬