你好同學(xué)! 通常沒(méi)有收入的話,基于配比原則,是沒(méi)有相關(guān)成本的。 目前只看報(bào)表的話,并不能說(shuō)這個(gè)金額一定是錯(cuò)了,可能存在成本的沖回會(huì)導(dǎo)致這個(gè)情況。具體是不是錯(cuò)了,建議同學(xué)打開科目余額表去看看相關(guān)的明細(xì)發(fā)生
沖紅發(fā)票相關(guān)分錄問(wèn)題:我主要是數(shù)量理不對(duì),第一個(gè):如果本月實(shí)際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負(fù)數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒(méi)有問(wèn)題,我不懂的就是,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候?yàn)槭裁粗晦D(zhuǎn)4件?我想知道哪里錯(cuò)了。第二個(gè)問(wèn)題:如果本月實(shí)際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要按照實(shí)際賣出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,利潤(rùn)轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的,這個(gè)又是哪里錯(cuò)了?我就是弄不懂,按照我這個(gè)步驟沖掉后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候這個(gè)數(shù)量到底按照哪個(gè)數(shù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)我是理解的,要實(shí)際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
請(qǐng)問(wèn)老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號(hào)開的。正常開銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒(méi)有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
我們會(huì)司 是做建筑企業(yè)的,我們公司的進(jìn) 項(xiàng) 與銷 項(xiàng) 不能一一對(duì)應(yīng)的,所以我在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,我是用銷售 收入 ?80來(lái)做成本結(jié)轉(zhuǎn)的,但是這個(gè)是沒(méi)有成本明細(xì)。所以我好擔(dān)心??!
老師,這個(gè)月沒(méi)有銷售,但是制造費(fèi)用里產(chǎn)生了一些費(fèi)用,所以我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我是否要把制造費(fèi)用里的數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)到生成成本,在結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品中呢,就不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這樣對(duì)不對(duì)
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下做外帳結(jié)轉(zhuǎn)成本可以根據(jù)收入的特定比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有些開了銷售發(fā)票的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)入庫(kù)也不知道成本多少
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
前任做的這個(gè)分錄,我不知道她這是什么意思
老師,廠房租金普票入什么科目呀,接受的賬有點(diǎn)亂
你好同學(xué)! 根據(jù)那筆分錄,我們可以看到,應(yīng)該有一部分薪酬,涉及到生產(chǎn)工人的,退回來(lái)了
你好同學(xué)! 租金普票直接按含稅價(jià)計(jì)入制造費(fèi)用即可
那廠房租金普票入什么科目做費(fèi)用嗎
好的 謝謝老師
賬上沒(méi)有現(xiàn)金了 一直問(wèn)股東借錢,其他應(yīng)付款掛了,77萬(wàn)了 這個(gè)其他應(yīng)付款太高會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
你好同學(xué)! 77萬(wàn)的其他應(yīng)付款,其金額還不算太高,由于是向股東借款,可能存在結(jié)息的情況,要為股東做好代扣代繳的納稅義務(wù)
什么代扣代繳 我不太懂
你好同學(xué)! 就是在企業(yè)個(gè)稅系統(tǒng)上給股東繳納個(gè)人所得稅