你好 收入1400萬 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ 收入的5‰=7萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)13萬,發(fā)生額的60%=7.8萬,納稅調(diào)增6萬 企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,不超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。 收入15%=1400萬*15%=210萬,發(fā)生額225萬,納稅調(diào)增15萬 公益性捐贈(zèng)26萬,利潤(rùn)總額200萬,扣除24萬,納稅調(diào)增2萬 應(yīng)納稅所得額=200萬%2B6萬%2B15萬%2B2萬 應(yīng)繳所得稅=(200萬%2B6萬%2B15萬%2B2萬)*25%
國(guó)泰公司是一家集團(tuán)公司, 2020年公司本部實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)100萬元,2020年其有關(guān)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營(yíng)情況如下: 1、企業(yè)當(dāng)年銷售商品1000萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費(fèi)180萬元,公益性捐贈(zèng)16萬元,全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除; 2、企業(yè)發(fā)生了技術(shù)研發(fā)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)共計(jì)20萬,但無法分清各種費(fèi)用數(shù)額,于是企業(yè)全額在稅前扣除。業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)所得稅率均為25%。 請(qǐng)計(jì)算2020年企業(yè)的納稅所得額為多少?所得稅為多少?(列出計(jì)算式子)
國(guó)泰公司是一家集團(tuán)公司,2020年公司本部實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)320萬元,2020年其有關(guān)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營(yíng)情況如下:企業(yè)當(dāng)年銷售商品1000萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費(fèi)180萬元,公益性捐贈(zèng)16萬元,全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)發(fā)生了技術(shù)研發(fā)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)共計(jì)20萬,但無法分清各種費(fèi)用數(shù)額,于是企業(yè)全額在稅前扣除。業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)所得稅率為25%。請(qǐng)計(jì)算2020年企業(yè)的應(yīng)納稅所得額為多少?應(yīng)繳所得稅為多少?
夏天公司是一家集團(tuán)公司,2022年,公司本部實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),200萬元,2022年七有關(guān)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營(yíng)情況如下,企業(yè)當(dāng)年銷售商品1400萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費(fèi)225萬元,公益性捐贈(zèng)26萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)13萬元全部在企業(yè)納稅,所得額稅前扣除:企業(yè)所得稅率均為25%計(jì)算2022年夏天公司的應(yīng)納稅所得額為多少?應(yīng)繳所得稅為多少?列出計(jì)算式子問一下?這題怎么做?
夏天公司是一家集團(tuán)公司,2022年,公司本部實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),200萬元,2022年七有關(guān)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營(yíng)情況如下,企業(yè)當(dāng)年銷售商品1400萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費(fèi)225萬元,公益性捐贈(zèng)26萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)13萬元全部在企業(yè)納稅,所得額稅前扣除:企業(yè)所得稅率均為25%計(jì)算2022年夏天公司的應(yīng)納稅所得額為多少?應(yīng)繳所得稅為多少?列出計(jì)算式子問一下?這題怎么做?
夏天公司是一家集團(tuán)公司,2022年,公司本部實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),200萬元,2022年七有關(guān)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營(yíng)情況如下,企業(yè)當(dāng)年銷售商品1400萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費(fèi)225萬元,公益性捐贈(zèng)26萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)13萬元全部在企業(yè)納稅,所得額稅前扣除:企業(yè)所得稅率均為25%計(jì)算2022年夏天公司的應(yīng)納稅所得額為多少?應(yīng)繳所得稅為多少?列出計(jì)算式子問一下?這題怎么做?謝謝~
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?