您好,是的,會入到成本的,因為要轉(zhuǎn)出就是原來我們成本費(fèi)用少記了
收到購貨方開出的部分紅字發(fā)票如何入賬,進(jìn)項稅額借方紅字后,最終是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
你好老師,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的稅額,應(yīng)該做什么會計分錄。最終是進(jìn)入損益了么
請教老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目最終需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅的什么科目下嗎?
老師,請問不能抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額最終不能抵扣是要繳納的是嗎?比如我本月轉(zhuǎn)出1000多進(jìn)項,月底就要把這1000多轉(zhuǎn)出的進(jìn)項進(jìn)行繳納
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后還需要把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅計入商品成本嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,很高興又遇到你了,我有問題要請教你
好好,感謝您的信任
我公司是汽車4S店,采購汽車,收到廠家開具給我們公司的藍(lán)字發(fā)票是這樣做分錄的: 收到采購汽車的藍(lán)字發(fā)票:借:庫存商品 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 13 貸:預(yù)付賬款-系統(tǒng)賬戶池 113 現(xiàn)在對客戶有一個補(bǔ)貼活動,就是客戶購車的時候,把二手車也賣給我們公司,補(bǔ)貼客戶50 但這個補(bǔ)貼款需要我公司先墊付給客戶,我們墊付給客戶的時候是這樣做賬的:借:預(yù)付賬戶-置換補(bǔ)貼 50 貸:銀行存款 50 ,現(xiàn)在廠家把這個50元返回到系統(tǒng)賬戶池同時給我們開具50元的紅字發(fā)票,請問老師如何做賬務(wù)處理?
?您好,1. 收到廠家紅字發(fā)票 借:庫存商品 ? -44.25(紅字) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) ?5.75(紅字) ?預(yù)付賬款—系統(tǒng)賬戶池 ?-50(紅字) ? 紅字普通發(fā)票 借:庫存商品 ? ? ?-50(紅字) ?貸:預(yù)付賬款—系統(tǒng)賬戶池 ? ? ? ?-50(紅字) ? 2. 廠家返還置換補(bǔ)貼款若返還至系統(tǒng)賬戶池(未實際到銀行) 借:預(yù)付賬款—系統(tǒng)賬戶池 ? ?50 ?貸:預(yù)付賬款—置換補(bǔ)貼 ? ? 50 ? 若實際收到銀行存款 借:銀行存款 50 ? ?貸:預(yù)付賬款—置換補(bǔ)貼 ? ? 50 ? 3. 確認(rèn)置換補(bǔ)貼費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用—置換補(bǔ)貼 ? ? 50 ?貸:預(yù)付賬款—置換補(bǔ)貼 ? ? 50
廠家返還的置換補(bǔ)貼不是到銀行的,是到系統(tǒng)的賬戶池的,只能用來抵扣貨款用的。我看了前會計的做賬,理解不了,老師能指導(dǎo)一下嗎
我想不明白,老師,我的做賬思路是這樣的: 1.墊付給客戶置換補(bǔ)貼: 借:預(yù)付賬戶-置換補(bǔ)貼18500 貸:銀行存款 2.根據(jù)對方開負(fù)數(shù)發(fā)票讓利 借:主營業(yè)務(wù)成本 -16371.68 實際開負(fù)數(shù)發(fā)票的沖銷的成本 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 -18500 這個價稅合計才是讓利的金額, 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 2128.32 3.把供應(yīng)商讓利沖應(yīng)付賬款和墊付的補(bǔ)貼沖平 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商18500 貸:預(yù)付賬戶-置換補(bǔ)貼18500
您好,您的分錄對的,前任的分錄不行,科目不對,與業(yè)務(wù)也不相符
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終是怎么入到成本?