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老師請(qǐng)問(wèn)我去年有有10萬(wàn)的成本發(fā)票沒(méi)有取得,我正常做賬時(shí)我們企業(yè)虧損5萬(wàn),在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我把這10萬(wàn)調(diào)增了,交了企業(yè)所得稅,該怎么做賬呢?
老師,企業(yè)年收入有400萬(wàn),除去成本,利潤(rùn)60萬(wàn),小規(guī)模,這樣的企業(yè)企業(yè)所得稅要開(kāi)交多少呢?如何計(jì)算的
老師,我們公司今年利潤(rùn)表上是負(fù)10萬(wàn),公司實(shí)際也確實(shí)是了10萬(wàn),可是有20萬(wàn)的成本是沒(méi)有發(fā)票的,請(qǐng)問(wèn)今年匯算清繳時(shí)要補(bǔ)多少稅
小規(guī)模納稅人,2021年利潤(rùn)50萬(wàn),現(xiàn)在匯算清繳還有10萬(wàn)的費(fèi)用票沒(méi)有,這樣算利潤(rùn)就是60萬(wàn),還需要繳納多少企業(yè)所得稅
老師:我們今年的營(yíng)業(yè)額是820萬(wàn),我所得稅稅負(fù)想控制在千分之二,目前利潤(rùn)總額是84萬(wàn),匯算的時(shí)候我們還有高企加計(jì)扣除項(xiàng)五十萬(wàn)左右,,我利潤(rùn)控制在多少合適,而且不會(huì)產(chǎn)生退稅。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
您好,應(yīng)納稅所得額 = 5 %2B 10 無(wú)票 - 加計(jì)1 = 14 應(yīng)繳稅 = 14 * 15% = 2.1