同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款
老師我想問一下,你幫我看看。我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預(yù)繳時: 借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅 5 主營業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費—簡易計稅 5 貸:應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎?還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅 主營業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款
老師:我是小規(guī)模企業(yè)總包:借:應(yīng)收賬款84353.91,貸:工程結(jié)算81897,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2456.91。分包(普通發(fā)票直接按含稅金額入帳):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,貸:應(yīng)付賬款25000??鄢职詈笥嬎愕亩愵~:如果按借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1728.75。但是這種情況就是會出現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的貸方余額,即:2456.91-1728.75=728.16。這個728.16余額怎么處理?需要做什么賬務(wù)處理
老師:我是小規(guī)模企業(yè)總包:借:應(yīng)收賬款84353.91,貸:工程結(jié)算81897,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2456.91。分包(普通發(fā)票直接按含稅金額入帳):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,貸:應(yīng)付賬款25000??鄢职詈笥嬎愕亩愵~:如果按借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1728.75。但是這種情況就是會出現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的貸方余額,即:2456.91-1728.75=728.16。這個728.16余額怎么處理?需要做什么賬務(wù)處理
老師請問:我們有一個工程項目開的是3%的施工費發(fā)票,這個分錄做借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費——簡易計稅,當(dāng)產(chǎn)生材料付款時做的:借:施工成本,貸應(yīng)交稅費——簡易計稅、銀行存款。請問:這里的應(yīng)交稅費——簡易計稅月底的余額需要象應(yīng)交稅費——增值稅——進(jìn)/銷項稅額科目余額一樣結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目嗎?
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 問題1:如果進(jìn)項多,有留抵的進(jìn)項還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對進(jìn)項和銷項兩個明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題3:問什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項銷項的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費原來的稅務(wù)會計全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號之前把全年的全部補(bǔ)上,我是內(nèi)賬會計用的是軟件做賬,如果是上月計提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請問我把少計提的做到這個月,應(yīng)交做到下個月可以嗎?就是銀行存款會對不上,還是反結(jié)賬到上月去補(bǔ)計提?
請問老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報表需要怎么操作
計提工資,個稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分?jǐn)偟?個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個人
公司減資從800萬減到300萬未實繳能減少資產(chǎn)么,報表左右兩邊都什么減少了
貨代開給我們的運(yùn)費清單中有代理(出口)環(huán)保服務(wù)費 ,這個服務(wù)費應(yīng)該是發(fā)貨人承擔(dān)還是收貨人承擔(dān)
老師,7-8月未開票收入,前會計沒有申報,也沒有明細(xì),我做9月的明細(xì)清單,7-8月暫估個清單入賬可以嗎,也不紅沖了,如果要都統(tǒng)計工作量就增加了,加班不高興
這是繳納稅款的分錄,我問的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(總包貸方時)2456.91,扣除分包款確認(rèn)稅額時應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(借方)1728.75,這個借方和貸方的差額怎么處理,即:2456.91(貸方)-1728.75(借方)=728.16
這個是進(jìn)項大于銷項的吧