你好 是的,你的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 在利潤表就有體現(xiàn)的
老師,所得稅費(fèi)用什么時(shí)候計(jì)提?不是得按利潤表中的利潤總額計(jì)提么?結(jié)賬了,才能打出來利潤表,那我得次月提所得稅費(fèi)用?
老師,季報(bào)利潤表中的本月金額所得稅費(fèi)用不是等于利潤總額*25%嗎
本月計(jì)提了企業(yè)所得稅5000,下月繳費(fèi),那么在利潤表中利潤總額所得稅費(fèi)用中是不是應(yīng)該有5000金額顯示?
1、企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,第二季度的所得稅費(fèi)用,必須得用1-6月的利潤總額乘相應(yīng)稅率減去第一季度的利潤總額乘相應(yīng)的稅率?也可以直接用4-6月份的利潤總額直接算對(duì)吧? 2、假如1-3月的利潤表的利潤總額是30,1-6的利潤表的利潤總額是-10,那4-6月的潤潤總額是-40?那第二季度還用不用預(yù)繳企業(yè)所得稅了?
在申報(bào)中,企業(yè)所得稅報(bào)表中的利潤總額與利潤表中不一致的提示,應(yīng)該怎么處理
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
但我利潤表中沒有所得稅費(fèi)用體現(xiàn),但在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤卻把所得稅費(fèi)用包括其中了,這不導(dǎo)致我的利潤表不正確了,怎么修改?
這個(gè)你按照我的分錄做了,你看一下有沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
我們做的是匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,帳務(wù)處理是,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅
下月繳費(fèi)時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
可以的,但是你直接做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 沒有必要再通過應(yīng)交稅費(fèi)的
那利潤表中繳稅款在哪個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)呢?
你實(shí)際繳納的時(shí)候,是不體現(xiàn)的哦
但我本月沒繳款,下月才繳,現(xiàn)在是我資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤余額≠利潤表利潤加上年初未分配利潤,差額剛好是計(jì)提的所得稅,錯(cuò)誤在哪里呢?
你檢查一下,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)造成的