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本月計(jì)提了企業(yè)所得稅5000,下月繳費(fèi),那么在利潤表中利潤總額所得稅費(fèi)用中是不是應(yīng)該有5000金額顯示?

2022-10-07 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-07 11:14

你好 是的,你的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 在利潤表就有體現(xiàn)的

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快賬用戶4021 追問 2022-10-07 11:17

但我利潤表中沒有所得稅費(fèi)用體現(xiàn),但在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤卻把所得稅費(fèi)用包括其中了,這不導(dǎo)致我的利潤表不正確了,怎么修改?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 11:19

這個(gè)你按照我的分錄做了,你看一下有沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶4021 追問 2022-10-07 11:22

我們做的是匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,帳務(wù)處理是,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅

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快賬用戶4021 追問 2022-10-07 11:25

下月繳費(fèi)時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-10-07 11:25

可以的,但是你直接做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 沒有必要再通過應(yīng)交稅費(fèi)的

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快賬用戶4021 追問 2022-10-07 11:39

那利潤表中繳稅款在哪個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 11:39

你實(shí)際繳納的時(shí)候,是不體現(xiàn)的哦

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快賬用戶4021 追問 2022-10-07 11:44

但我本月沒繳款,下月才繳,現(xiàn)在是我資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤余額≠利潤表利潤加上年初未分配利潤,差額剛好是計(jì)提的所得稅,錯(cuò)誤在哪里呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 11:47

你檢查一下,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)造成的

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你好 是的,你的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 在利潤表就有體現(xiàn)的
2022-10-07
?你好。 你們是季報(bào)的話。 你可以季末 做計(jì)提? 。 根據(jù)你們季度的利潤來計(jì)提的。? ?
2021-01-16
你好,所得稅申報(bào)表中的利潤總額是填利潤表中的利潤總額,它這的明細(xì)沒有讓填費(fèi)用。
2020-10-12
具體不一致的原因是什么呢?
2024-07-12
您好 可以把計(jì)提的沖銷
2021-11-03
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