你好,正常企業(yè)的話是25%的稅率。

老師,每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅(應(yīng)納稅所得額)是不是等于(利潤表中的利潤總額)
利潤表中所得稅費(fèi)用不是根利潤總額?25%計(jì)算嗎?
老師,季報(bào)利潤表中的本月金額所得稅費(fèi)用不是等于利潤總額*25%嗎
老師,預(yù)交所得稅A表,利潤總額是等于利潤表表中本年累計(jì)利潤總額嘛
利潤表中的所得稅費(fèi)用本季度累計(jì)數(shù)=利潤總額*25%*20%嗎
想作廢外地預(yù)繳申報(bào)的增值稅,是登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在哪里作廢
老師,對(duì)方是一般納稅人,我們也是一般納稅人,給對(duì)方提供勞務(wù)費(fèi),工程服務(wù),簡易計(jì)稅,我們是開3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
如何記賬,就這三張東西,希望詳細(xì)點(diǎn),摘要,科目,金額
股東轉(zhuǎn)了一些二三千元小額的錢到公戶(全年一共3w左右),備注的是投資款(沒回單,所以沒看見備注), 我做成了借款或者沖做收入了。 金額每次就2三千,我怎么調(diào)成投資款?
老師,住宿業(yè), 出納手機(jī)有未支付的布草洗滌費(fèi),這些是需要對(duì)公付款的, 現(xiàn)在還沒有付呢, 會(huì)計(jì)掛了應(yīng)付, 盤庫的時(shí)候這個(gè)票據(jù)需要算么?頂現(xiàn)金?
老師,食品行業(yè)理賠支付的款項(xiàng)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是否可以在所得稅前扣除
自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單,老板不簽字,直接打印上去行不行?
老師這是啥意思?本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0(這里咋能是0呢)
沒有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn) 想做會(huì)計(jì)是中級(jí)還是先學(xué)實(shí)操
店商,快手平臺(tái)手續(xù)費(fèi),當(dāng)月沒有開票回來掛什么科目


這個(gè)所得稅是怎么算的,系統(tǒng)自動(dòng)的
你們這個(gè)是不是小微企業(yè)的。
老師,是的
這個(gè)應(yīng)該是按照2.5%的稅率來計(jì)算。
我說25%差了個(gè)零
你這個(gè)小微企業(yè)的話,這個(gè)2.5%的稅率。
那為什么282.9不是在11316.17的下一行
沒看明白你說的這個(gè)是什么意思?
我的意思是31行一列應(yīng)該等于11316.17*2.5%=282.9,也就是282.9和470.45列與列的位置互換一下
對(duì)這個(gè)應(yīng)該是互換一下才對(duì)。