你好,人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣 一般納稅人一般計(jì)稅6%,簡(jiǎn)易計(jì)稅5% 一般計(jì)稅有專(zhuān)票的,可以抵扣差額計(jì)稅的,也就是這個(gè)5%的是收入減去成本,按這個(gè)來(lái)繳納增值稅的。
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是一般納稅人,平時(shí)是開(kāi)差額發(fā)票出去稅率是5%,簡(jiǎn)易征收的,如果有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票回來(lái)可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果我是勞務(wù)派遣的用工單位,勞務(wù)派遣公司給我開(kāi)了一張差額發(fā)票,是不是我單位的工資和服務(wù)費(fèi)都可以稅前扣除了,工資有工資表,服務(wù)費(fèi)還需要再提供憑證嗎,謝謝
.新陽(yáng)勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:提供勞務(wù)派遣服務(wù),取得全部含稅收入126萬(wàn)元,其中含代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金共計(jì)84萬(wàn)元,選擇差額征稅并按全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。請(qǐng)計(jì)算2021年第一季度應(yīng)交增值稅
勞務(wù)派遣公司提供勞務(wù)派遣服務(wù)可以提供哪幾種類(lèi)型發(fā)票,小規(guī)模納稅人,一般納稅人,抵扣情況,分別什么樣的?如果開(kāi)的差額票,扣除金額是指什么?
勞務(wù)派遣公司一般納稅人,有開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)票,有開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的差額稅票,請(qǐng)問(wèn)其收到的下游公司提供的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶(hù)完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢(xún) 您在線嗎?
公司租車(chē)每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢(xún)下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
小規(guī)模的差額計(jì)稅,5% 一般計(jì)稅專(zhuān)票,3% 普通發(fā)票免稅。
扣除金額是你的成本的金額,就是職工的工資、社保這些。
一般計(jì)稅,6%專(zhuān)票,金額是含著工資、社保這些的,可以開(kāi)吧?
對(duì)方對(duì)應(yīng)工資社保沒(méi)有抵扣的,這樣開(kāi)是不是吃虧了,對(duì)方是不是不愿意這么開(kāi)的?
可以的,可以這么開(kāi)的 很少有開(kāi)6%的。
6%全額專(zhuān)票,收票方進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣吧?包括含著的那部分工資社保的金額的進(jìn)項(xiàng)
是的,是這么做的,是這么理解的。
你收到的價(jià)款全部都開(kāi),6%的包含著工資,包含著社保。
另外還有兩個(gè)問(wèn)題:1、差額票:小規(guī)模納稅人、一般納稅人,稅率都按5%,是嗎?2、若管理費(fèi)跟工資社保分開(kāi)開(kāi):一般納稅人,管理費(fèi)6%專(zhuān)票或普票,工資社保6%只能普票。小規(guī)模納稅人,管理費(fèi)3%專(zhuān)票或普票,按現(xiàn)行政策,管理費(fèi)免稅普票,工資社保免稅普票。上述兩點(diǎn)都正確嗎,我錯(cuò)誤的地方嗎,謝謝!
第一個(gè)是的,都是5%的。
第二個(gè)可以這么做的,只要對(duì)方同意就行。
不對(duì)老師,工資、社保那部分應(yīng)該只能開(kāi)普票,不能含著工資社保那部分開(kāi)6%的專(zhuān)票的,記得好像有過(guò)個(gè)政策,有點(diǎn)記不清了
你好,你這又不是開(kāi)零稅率的,不需要開(kāi)普通發(fā)票,專(zhuān)票也可以的。
是代收代付的工資福利費(fèi),開(kāi)差額的,單獨(dú)開(kāi),只能開(kāi)普通發(fā)票。
好的,明白了,我后來(lái)又查了相關(guān)資料,是這樣的
好的,不用客氣,工作愉快。
總結(jié)了下,謝謝
哦,可以的,可以這么理解。