您好,10沒影響當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額,不需要調(diào)整
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調(diào)增,但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,當(dāng)年的納稅調(diào)整額看不明白呢? 稅法總共允許扣120,但是費用有130,不應(yīng)該調(diào)增10嗎?不知道怎么去理解這個調(diào)減調(diào)增額?
1.所得稅費用應(yīng)納稅所得額中納稅調(diào)整的增加額和納稅調(diào)整的減少額怎么看呢?不是很懂不知道什么時候調(diào)加什么時候調(diào)減什么時候不調(diào)2.準(zhǔn)予稅前扣除的部分是不用交稅嗎?3.彌補以前年度的虧損,可稅前抵扣的經(jīng)營虧損又是什么意思?都不是很懂老師解答一些吧謝謝了
事項5作標(biāo)注這里不理解,利潤總額是明白的,調(diào)整事項5不明白,事項5應(yīng)約稅所得額3200-2000, 利潤總額3200-2800+500如果在這個基礎(chǔ)上調(diào)整,稅法不承認內(nèi)郭轉(zhuǎn)換形成其綜合收益,即借其他綜合收益貸其他成本,這部增加了利潤所以應(yīng)該減500對嗎?再還有一步借公變損益貸其他成本,這個是不影響利潤總額的所以無需調(diào)整, 那么應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是3200-2800+500-500這樣才是???為什么答案是3200-2000怎么理解呢?
某家居企業(yè)2022年度營業(yè)收入1 000萬元,當(dāng)年發(fā)生廣告費200萬元,2021年度結(jié)轉(zhuǎn)到2022年未抵扣完的廣告費有30萬元。該公司2022年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額() 50?80? 老師,這個選擇題,答案給的是50,22年應(yīng)調(diào)整納稅所得額,這個不是先進先出法,總共實際可以扣的150,但要先扣上年的30,然后再扣當(dāng)年的120,也就是說22年的應(yīng)調(diào)80呀,如果說是總共應(yīng)調(diào)50,這個我清楚,但只是22年的,不是調(diào)80嗎?
老師我們換電腦了,報個稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會計流程和記賬方法
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
當(dāng)年的納稅調(diào)整額怎么理解是調(diào)減20呀?
您好,10是期初的,所以與本期無關(guān)
不懂呢!能否解釋詳細點呢??
您好,本期可以扣120,除了本期100,還可以多扣以前10
您好,本期可以扣120,除了本期100,還可以多扣以前20,以前30還剩下10
哦!懂了,繞進去了,謝謝老師!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持