從錯誤的改成正確的,沒有風(fēng)險。電子稅務(wù)局里面更正就行。

去年買的固定資產(chǎn)他們沒計提折舊,我今年補(bǔ)提了2個月,用了以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳補(bǔ)提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計提大于實(shí)際發(fā)放金額,到現(xiàn)在還沒處理,匯算清繳要調(diào)增3萬多,這一調(diào)增是不是有可能交稅?我能不能又調(diào)賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
老師:請問一下,現(xiàn)在要匯算清繳了。之前年份賬中前面會計做了原材料的預(yù)估,就有519155.75元,計提了人工工資還未發(fā)放有477721元。這個肯定是沒有材料票可以沖掉預(yù)估的,另外人工工資也不可能再做發(fā)放的。這個若做匯算調(diào)增,是放在哪里,人工資應(yīng)該就是比如我賬面做了100萬,而這里并沒有發(fā)放47萬多就要稅法53萬,調(diào)增47萬??另外這個預(yù)估的材料怎么填匯算清繳表?如果調(diào)了,我的賬還去調(diào)整嗎?按理匯算調(diào)表不調(diào)賬,但我不賬上一直掛著去年的應(yīng)付-預(yù)估貨款和工資嗎?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
您好 老師 稅務(wù)局那邊老師打電話通知做個人所得稅匯算清繳 需要退稅 因?yàn)檫@名員工我去年多申報了金額 繳納了個稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個人賬戶的匯算就沒有個稅退了 現(xiàn)在來得及嗎
一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)銷售商品的金額 是由會計核算后給業(yè)務(wù)做合同的嗎?
老師,繳稅的完稅證明,下載表格式還是文書式呢
老師,我公司的車報廢了,報廢補(bǔ)貼為3000,要交稅嗎?
這個怎么填?從哪里匯總數(shù)據(jù):自有資金不知道,銀行貸款我知道的。生產(chǎn)資金和非生產(chǎn)資金怎么看
老師,注會6科全部通過,高級會計師評審可以直接通過嗎?
買了相機(jī)2999元,順帶買了兩年保險186元,這個保險我計入什么科目?
社保費(fèi)晚交產(chǎn)生的費(fèi)用記入滯納金嗎
老師,殘保金計算人數(shù)時,是不是在公司工作時間不滿1年的不用計算在內(nèi)?
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢。
老師。公司有幾套商品房,2間做員工宿舍,為了房產(chǎn)稅。我們把宿舍按出租了,可是物業(yè)費(fèi),水電費(fèi),暖氣費(fèi),公司報,這樣可以嗎


好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。