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老師,想問下我之前有些費(fèi)用做到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時(shí)給調(diào)增,但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?

2022-03-30 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-30 15:21

你好,是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里,如果是全部調(diào)增稅收金額就填0,可以稅前扣除是0

頭像
快賬用戶9871 追問 2022-03-30 15:23

只調(diào)增1000元,其他的差旅費(fèi)都是正常的??!

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-30 15:26

比如一共5000差旅費(fèi),你要調(diào)增1000 帳載5000,稅收4000

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你好,是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里,如果是全部調(diào)增稅收金額就填0,可以稅前扣除是0
2022-03-30
納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他
2022-03-30
金額小不需要納稅調(diào)整,直接沖今年的管理費(fèi)用200
2025-04-01
是的,需要把這個(gè)1000元也加上的
2021-05-11
同學(xué)你好,理解對(duì)的,調(diào)到扣除其他里
2022-05-17
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