你好,需要檢查哪個(gè)是正確的,分析原因,然后調(diào)成正確的。
請(qǐng)問一下,科目余額表上:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方有余額,表示的是,應(yīng)交而未交的稅費(fèi)嗎?
老師,之前賬應(yīng)交稅費(fèi)余額和電子稅務(wù)局繳費(fèi)不符,如何賬務(wù)調(diào)整
科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)和電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)不一致,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)是貸方19280,電子稅務(wù)應(yīng)交稅費(fèi)是—992,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
請(qǐng)問未交增值稅科目借方余額6818,電子稅務(wù)局應(yīng)繳未交增值稅5142,那么應(yīng)該是貸方余額才對(duì),現(xiàn)在未交增值稅科目余額應(yīng)該怎么調(diào)整到跟稅局一樣?
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
電子稅務(wù)局是正確的,改如何調(diào)
如果能把最初出現(xiàn)差異的那一天開始起,排查差異原因,不明白的,可以把資料發(fā)過來,幫你解決
你說走營業(yè)外收支,電子稅務(wù)局是正確的,改如何調(diào)
你好電子稅務(wù)局是正確的,那你就檢查一下這個(gè),他是是不是以前這個(gè)政府的減免是,雖然沒有繳納,如果是這種情況,再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入上。如果是其他的原因,那你需要把它查清楚,然后,我們注意逐個(gè)解決一下。