您好,多計(jì)提的工資如果不發(fā)放了,要把這個(gè)3萬(wàn)計(jì)提分錄紅沖,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)考慮這個(gè)調(diào)整。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。24年財(cái)報(bào)要修改的
老師好,外貿(mào)公司出口產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)是0稅率發(fā)票,是否影響退稅
各位老師,大家好,我們公司承包了一點(diǎn)活,要開勞務(wù)發(fā)票,人家是發(fā)包方,我們是承包方,然后需要簽勞務(wù)合同,他們會(huì)計(jì)不說(shuō)內(nèi)容,說(shuō)是讓我們自己填。那么請(qǐng)教老師,這個(gè)改怎么處理呢
我這邊昨天給A 開了300w發(fā)票,但是我今天把這個(gè)發(fā)票作廢了 但是我沒告訴A 電子票作廢了,他依舊先把款打給我了 6月份我重新開300w發(fā)票給A,有問(wèn)題嘛
老師,中午好,我們是一般納稅人公司,成立時(shí)注冊(cè)資本是100萬(wàn),2年了,現(xiàn)在的實(shí)收資本達(dá)到88萬(wàn)了,不到5年都超過(guò)100萬(wàn)了,到時(shí)要不要增資呢?
老師您好!關(guān)于進(jìn)料加工手冊(cè)的問(wèn)題,1、現(xiàn)在實(shí)用新實(shí)耗法,只有第一本手冊(cè)才需要到電子稅務(wù)局備案,外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)都是這樣?2、第一本手冊(cè)備案操作在哪里?如何查看到企業(yè)原來(lái)備案過(guò)的手冊(cè)?3、調(diào)整備案怎么調(diào)整?
老師,前財(cái)務(wù)不來(lái)交接,還有一筆貨款也沒有退給我們,現(xiàn)在溝通無(wú)果,有什么方式能解決?。磕且还P貨款五千多塊錢,沒有退給我們,也沒有付給供應(yīng)商
這樣的話找進(jìn)出口公司,和自己出口,成本大概差多少呀?
老師,一月開的專票能作廢嗎,有沒有什么影響
法人,怎么刪除,電子稅務(wù)局辦稅人信息,操作步驟
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)?
多計(jì)提的工資已經(jīng)發(fā)放,25年退回,沒有以前年度損益這個(gè)科目,也不用交稅,有退稅情況
24年財(cái)報(bào)調(diào)整了,然后25年賬也調(diào)調(diào)整了,25年的年初改了,25年賬調(diào),25期末數(shù)也變了,不就變多數(shù)據(jù)了嗎?
24年的財(cái)報(bào)怎么修改,改管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)3萬(wàn)嗎?還是還有其他數(shù)據(jù)修改
您好,直接用未分配利潤(rùn)科目,已發(fā)工資沖回計(jì)提 2.是的,就是未分配利潤(rùn)變多了 3.對(duì)的,管理費(fèi)用少3,未分配利潤(rùn)多3,應(yīng)付職工薪酬少3,有所得稅的話還要綜合考慮所得稅