你們協(xié)商的是不含稅金額嗎
老師你好:請(qǐng)教一下我們是現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,準(zhǔn)備11月份升一般納稅人,可是我們現(xiàn)在還有150萬左右工程活干了,合同還沒簽也沒做結(jié)算,工程材料票也就是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)回來了,可是對(duì)方說等我們升成一般納稅再給他們開票,多少稅錢他們?cè)敢獬觯墒俏覀冞M(jìn)項(xiàng)一分都不能抵扣,這樣增值稅就干交9%的稅可以嗎?稅負(fù)太高?
老師,想問一下,我們公司是做電影制片的,電影上映后委托其他公司代為發(fā)行,然后我們賺分成的錢,增值稅稅率是百分之三,但我們委托的公司在分錢給我們之前,就已經(jīng)扣掉了百分之三的增值稅,那我們還用再交增值稅嗎?這個(gè)有什么相關(guān)政策嗎?
老師,請(qǐng)問我們投資一家公司,他用我們的投資款做生意,每賣1噸,能有賺100塊錢,但是他們是一般納稅人,除了稅款我們還能有多少的收益,這個(gè)該怎么算呢?(進(jìn)銷可以抵扣的,只有賺的100塊會(huì)產(chǎn)生增值稅。)
老師,您好!上午稅管員打電話過來說我的匯算清繳有問題,1.2022年小規(guī)模納稅人建筑公司有收入170萬,怎么最后還虧損24萬。一點(diǎn)企業(yè)所得稅都沒有交。 2.2021年3月份成立到12月31日沒收入,怎么虧損56萬呢。 3.為什么2021年虧損56萬,2021年匯算清繳調(diào)增56萬,零申報(bào),2022匯算清繳又調(diào)減52萬左右,這樣就是虧損的了74萬左右? 現(xiàn)在說讓我拿2021年和2022的帳去稅務(wù)局給他看下,老師,公司實(shí)際就是虧了,難道真的要按照有收入的稅負(fù)率交納企業(yè)所得稅嗎?
老師,有家出口生產(chǎn)企業(yè),平時(shí)稅負(fù)率控制在 2.8% 左右, 被專管員查到規(guī)定要達(dá)到 4%,但其實(shí)很多的企業(yè)我們也都是控制在 2-3%,這個(gè)為什么一被查到就要達(dá)到這么高呢
法人,怎么刪除,電子稅務(wù)局辦稅人信息,操作步驟
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)?
你好老師,我公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),給對(duì)方開了專票,有收到款的,有沒收到的,月底了,如何做賬
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎
老師好,請(qǐng)問,江蘇銀行企業(yè)網(wǎng)銀,看到客戶背書過來的新一代票據(jù)的電子銀票,票據(jù)狀態(tài)顯示“已收票—已鎖定”。 1. 請(qǐng)問這張銀票 我還需要做“簽收”的操作嗎?是不是等于我已經(jīng)簽收了? 2. 還有,銀票到期日是10月27號(hào), 請(qǐng)問這新一代票據(jù) 是系統(tǒng)自動(dòng)提示付款的吧?不用等到期了我再操作“提示付款”吧?
建材公司 因個(gè)人產(chǎn)生的水費(fèi)用公司做賬行不行有沒有什么辦法
外國客戶能用人民幣和我們結(jié)算嗎 打入對(duì)公人民幣賬戶?
國內(nèi)銷售到國外,沒有出口權(quán),找進(jìn)出口公司代理。進(jìn)出口公司開票給國外公司,我們開票給進(jìn)出口公司嗎?
個(gè)人所得稅工資薪金所得怎么申報(bào),具體流程是什么
殘保金退回是不是應(yīng)該沖減費(fèi)用?
老師我想問一下我們掛靠乙方,乙方開票含稅78萬,不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開成本票720000萬,稅負(fù)3.5%,叫開材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬,那我們開票一共是72萬十專票稅額一共是76萬不到,那這個(gè)差額是什么,我問乙方說和我們沒有關(guān)系,是她們做賬問題,那這個(gè)差額我們不是少2萬給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說有企業(yè)所得稅說0.88%,還有管理費(fèi)用1.5%,那包不包含增值稅呀
那這個(gè)是不含增值稅的
一共扣你幾個(gè)點(diǎn)的
一共扣了2萬多一點(diǎn)
我想問一下,他家一共虧損26000,還可以抵稅6000多,那他家這不就賺3萬多了嗎,我這樣理解對(duì)不對(duì)呀
是的 ,是這樣理解的
那為什么還扣我們家2萬多的稅呀
虧損26000算不算賺的錢呀
這個(gè)不算賺的錢,因?yàn)樘潛p,就算虧損他們得交增值稅附加稅印花稅