你好,這個金額未來會繳納嗎
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目在貸方有-0.03的余額,這個怎么調(diào)整?
以前應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目沒結(jié)轉(zhuǎn),怎么調(diào)整,這個科目下的三級科目如進項稅,銷項稅等都有余額,應(yīng)該怎么做調(diào)整呢
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅這個科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,一般納稅人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),這兩個科目的余額通過什么科目平呢?
期末余額:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師這個未來不會繳納的
不會繳納,這個余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
謝謝老師,我剛查了下就是我的余額產(chǎn)生的原因是,我當時做賬,賬上的增值稅和實際繳納的增值稅不一樣,所有有差額,應(yīng)該就是賬上顯示的多,但是實際繳納的少了,實際繳納我是安稅務(wù)上自動生成的報表繳納的。不知道為什么會這樣
可以查一下審報表,和做賬,看看什么原因的