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老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅這個科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢

2022-08-29 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-29 09:23

你好,這個金額未來會繳納嗎

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快賬用戶2744 追問 2022-08-29 09:29

老師這個未來不會繳納的

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齊紅老師 解答 2022-08-29 09:29

不會繳納,這個余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中

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快賬用戶2744 追問 2022-08-29 10:19

謝謝老師,我剛查了下就是我的余額產(chǎn)生的原因是,我當時做賬,賬上的增值稅和實際繳納的增值稅不一樣,所有有差額,應(yīng)該就是賬上顯示的多,但是實際繳納的少了,實際繳納我是安稅務(wù)上自動生成的報表繳納的。不知道為什么會這樣

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齊紅老師 解答 2022-08-29 10:45

可以查一下審報表,和做賬,看看什么原因的

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你好,這個金額未來會繳納嗎
2022-08-29
你好!這個你計入營業(yè)外收支
2024-06-27
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù)
2023-08-31
同學(xué)你好,通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)來平的。
2022-11-01
你好!借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 按差額方向借或貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣
2020-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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