借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銀借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
老師,已經(jīng)收到對(duì)方的工程預(yù)付款,但是沒(méi)有給對(duì)方開發(fā)票,應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?是應(yīng)該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這樣子做對(duì)嗎? 后面開了發(fā)票又怎么做
去年的收入已開票已報(bào)稅但是在今年發(fā)票發(fā)票開錯(cuò)于是沖銷重開怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
我公司是平臺(tái)銷售的,21年按銀行確認(rèn)收入,今天21年的客戶要開發(fā)票,我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,原來(lái)已經(jīng)借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了
23年有一筆3萬(wàn)的收入按未開票收入入賬了 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 實(shí)際23年發(fā)票已開也申報(bào)交稅了 又按發(fā)票做了一筆 借銀行存款 貸 主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi) 24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題怎么更正做分錄
23年有一筆3萬(wàn)的收入按未開票收入入賬了 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 實(shí)際23年發(fā)票已開也申報(bào)交稅了 又按發(fā)票做了一筆 借銀行存款 貸 主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi) 24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題怎么更正做分錄
老師,去年第四季度企稅交了5萬(wàn)塊,那是一月份15號(hào)前交的,但我十二月份的憑證忘了計(jì)提這筆所得稅,所以財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅費(fèi)用那里沒(méi)有填寫,后來(lái)我又記賬,把這筆憑證做到12月份去了,但我不想去修改第四季度的財(cái)報(bào)了,想在年度匯算清繳報(bào)表里面直接填寫,請(qǐng)問(wèn)這筆所得稅我應(yīng)該填在匯算清繳報(bào)表的哪里
個(gè)人所得稅工資薪金月報(bào),3月在電子稅務(wù)局做了稅務(wù)申報(bào),但是3月4月5月的稅忘了報(bào),逾期申報(bào)怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表勾稽關(guān)系怎么看
個(gè)人所得稅工資薪金月報(bào),3月在電子稅務(wù)局做了稅務(wù)申報(bào),但是3月4月5月的稅忘了報(bào),逾期申報(bào)怎么辦?
化工行業(yè)幾百萬(wàn)的催化劑設(shè)備,放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢,還是跟著設(shè)備一起放固定資產(chǎn)折舊?
你好 我是小規(guī)模納稅人,出口了磷酸鐵鋰這個(gè)材料10萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
2萬(wàn)元1分的息,12年多少利息
李三應(yīng)發(fā)工資8600元、單位社保1200元,單位公積金210元,個(gè)人社保569.72元、個(gè)人公積金210元、個(gè)稅50元(個(gè)稅企業(yè)承擔(dān))實(shí)付工資7820.28元麻煩寫出從計(jì)提到發(fā)放的分錄俾我看看
老師想問(wèn)一下,去年未取回的發(fā)票,已經(jīng)在所得稅年報(bào)調(diào)增了,這個(gè)賬上的數(shù)據(jù)還需要更改嗎?
實(shí)務(wù)中怎樣計(jì)量存貨成本?發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)是計(jì)入成本還是費(fèi)用
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:-應(yīng)收賬款 貸:-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:-應(yīng)交稅費(fèi) 老師是這樣嗎?摘要怎么寫呢?沖的是25年這筆還是24年的呢?
紅沖未開票收入 這樣寫
沖的24年的還是25年的另一筆摘要怎么寫
不用管哪一年的 按我的分錄來(lái)做不影響這兩年的損益