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老師,之前賬應交稅費余額和電子稅務局繳費不符,如何賬務調整

2022-04-11 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 16:51

您好您好,先要查明一下看看產生差額的原因

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快賬用戶8949 追問 2022-04-11 16:53

就是兩個會計分別做兩個股東的賬,我剛剛合并報表,余額就不對

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齊紅老師 解答 2022-04-11 16:53

你好,你是一個企業(yè)還是兩個企業(yè)?你這是外賬還是內賬?

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快賬用戶8949 追問 2022-04-11 16:54

一個企業(yè)的外賬。

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齊紅老師 解答 2022-04-11 16:54

您好,按之前的帳合并一下,看看是哪個月產生的差額?

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快賬用戶8949 追問 2022-04-11 16:55

會計上傳的財務報表都是錯的,和賬的科目余額不一致。

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齊紅老師 解答 2022-04-11 17:48

你好!你科目余額表數(shù)和增值稅申報表上的數(shù)一樣嗎?

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快賬用戶8949 追問 2022-04-11 18:00

科目余額不一樣

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齊紅老師 解答 2022-04-11 18:03

你好,那就說明科目余額表也不對是吧?

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快賬用戶8949 追問 2022-04-11 18:04

嗯,反正和繳費明細稅額不符

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齊紅老師 解答 2022-04-11 18:27

你好,是教的多還是賬面多?

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快賬用戶8949 追問 2022-04-11 20:24

賬面記賬多

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齊紅老師 解答 2022-04-11 20:25

你好,如果實在無法查明原因的話,把這個差額轉入營業(yè)外收入

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快賬用戶8949 追問 2022-04-11 20:26

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-11 20:26

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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您好您好,先要查明一下看看產生差額的原因
2022-04-11
你好,直接調整余額,調到營業(yè)外收支中
2022-01-11
你好,需要檢查哪個是正確的,分析原因,然后調成正確的。
2022-06-05
您好 應交稅費期末余額賬上數(shù)據(jù) 不止包括增值稅 還有企業(yè)所得稅 個人所得額 要先看應交稅費科目明細
2022-03-17
根據(jù)原因調整 記賬錯誤 如果是賬上多記了進項,導致應交稅費少算了,例如多記了一筆進項稅額 100,那就做紅字沖銷分錄: 借:原材料 / 費用等(紅字金額) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(紅字 100) 貸:應付賬款 / 銀行存款等(紅字金額) 稅務申報錯誤 如果是稅務申報時漏填了進項,需要先確定是否可以補充申報。如果可以,在賬上暫不調整,補充申報后兩邊數(shù)據(jù)會一致;如果不能補充申報,要分析具體情況,可能需要調整賬上的進項稅額轉出等,例如將不能申報的進項稅額 20 轉出: 借:原材料 / 費用等 20 貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)20
2024-11-20
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