你你好!普惠揚帆(B版)扣款是指用戶用建行的銀行卡再次消費扣款。其性質(zhì)屬于建設銀行的貸款服務,說明用戶在建設銀行有貸款。這個扣款是包含了本金,利息和手續(xù)費。
老師好,建行扣了一筆錢590元,項目名稱為:400210普惠揚帆(B版)。請問這個是什么錢?分錄怎么做呢
老師,您好。我有個會計實務問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務成本 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 當時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業(yè)務成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個差額呢?
老師,您好。我有個會計實務問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務成本 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 當時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業(yè)務成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個差額呢?
老師您好。請問一個工程師,他在a公司上班,是繳納社保的正式員工。他在b公司兼職做項目,這個項目大概進行了半年,他兼職的b公司在項目完成之后給了他一筆6萬元的報酬。這6萬塊錢是一次付給他的。 請問:這名員工可以在年底匯算清繳所得稅的時候,把這6萬塊錢作為工資收入分攤到6個月嗎? 因為他如果作為一個月的收入,當月扣除所得稅太多了。而這個項目收入也是6個月的收入。
老師好,我想咨詢一下,我們是建筑行業(yè),一個項目審計后扣減了5000塊,我把這筆錢退給甲方,該怎么做分錄呢
如果一直沒法工資,還用交工會經(jīng)費嗎,還有就是為啥有的企業(yè)有工會經(jīng)費。有的企業(yè)就沒有工會經(jīng)費了
@董孝彬老師晚上好!又是一個老會計讓我錄她的手工賬,我錄入的電腦上后,這個其他應付款一直是紅色的,啥意思?他們單位好像也是只交醫(yī)保,其他不交是不是就是這種情況?我老是理解的模棱兩可, 是因為沒交養(yǎng)老保險?還是怎么造成的?我去按照您的理解去看看賬!
研發(fā)費用加計扣除調(diào)增在企業(yè)所得稅申報表上怎么操作?
財務軟件要在哪里領???怎么領?
公司9月份給李經(jīng)理實發(fā)65000元獎金,10月初在個稅申報中填入一次性獎金收入65000元,產(chǎn)生的個稅是6290元.請教一下老師,我這個會計分錄如何做呢,這個6290是在工資里扣除,還是獎金按650000+6290呢
我們是啤酒批發(fā),平時啤酒有買3送一,這個送的怎么做賬,具體分錄怎么處理
老師一般什么類型企業(yè)要核定扣除?有文件嗎?
報關單上的貿(mào)易國是境內(nèi)外收發(fā)貨人的國家嗎,可以是簽訂合同時候所在的國家嗎
老師咱們現(xiàn)在農(nóng)業(yè)一般都是核定扣除嗎
老師,企業(yè)所得稅申報變了,職工薪酬那,如果一直沒發(fā)放工資,第一行和第二行咋填,第一行計入成本費用的職工薪酬按做賬填嗎,如果沒發(fā)放,第二行實際支付的職工薪酬那填0嗎,
我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,自身并沒向他們貸款,只是有業(yè)主有房貸
你好!你可以打電話問下建行