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老師,您好。我有個(gè)會計(jì)實(shí)務(wù)問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?

2022-07-24 21:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-24 21:59

這個(gè)差額你直接調(diào)整到你的營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出。

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快賬用戶9377 追問 2022-07-24 22:05

也就是,今年這一筆這個(gè)分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外支出

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-24 22:07

你放到營業(yè)外收入,你這個(gè)是貸方。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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