個(gè)稅他自己承擔(dān)還是企業(yè)承擔(dān)
老師我想咨詢一個(gè)問題,就是現(xiàn)在公司二月份已經(jīng)把工資發(fā)了,而且年終獎(jiǎng)金也按照綜合收入提前扣除了,工資已經(jīng)到卡。今天個(gè)稅申報(bào)現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把獎(jiǎng)金單獨(dú)做全面一次性獎(jiǎng)金申報(bào),我改怎么辦呢?用的是工資軟件,首先是怎么在下一月彌補(bǔ)這個(gè)錯(cuò)誤和怎么才能不影響之后的工資計(jì)算
老師請問一下,全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅,是不允許合并計(jì)入工資薪金按綜合所得合并申報(bào)嗎?必需在這單獨(dú)填寫,單獨(dú)申報(bào),單獨(dú)計(jì)稅。這我很不明白,我在個(gè)稅系統(tǒng)里可試了一氣,如果張三 12月工資5000元,獎(jiǎng)金5000元,只申報(bào)工資薪金綜合所得時(shí),個(gè)稅是0 ,但單獨(dú)填寫一次性獎(jiǎng)金這是5000元,個(gè)稅產(chǎn)生150元。
老師您好,今年1月份我們已經(jīng)申報(bào)過年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅了(一次性獎(jiǎng)金填報(bào))。但是后來做賬過程中,財(cái)務(wù)經(jīng)理說我們發(fā)了超市卡每人500元,共24500元,也應(yīng)該計(jì)入年終獎(jiǎng)?,F(xiàn)在她讓把這24500元當(dāng)做工資的一部分在2月份中計(jì)提一次,24500單獨(dú)做了一個(gè)工資表。可是我不太明白,個(gè)所稅這塊應(yīng)該怎么辦?這些錢當(dāng)時(shí)按費(fèi)用處理的,申請報(bào)銷直接對公轉(zhuǎn)賬給超市了。我這次月初發(fā)工資的時(shí)候,24500的工資表和正常的工資表是兩張,怎么帶入系統(tǒng)做個(gè)稅?有點(diǎn)懵。
老師,您好!我想問下報(bào)個(gè)稅的問題。 假設(shè)每月收入6000元,每月扣除合計(jì)2000元,每月專項(xiàng)附加扣除1000元,8月發(fā)獎(jiǎng)金40000元,現(xiàn)在是在這個(gè)基礎(chǔ)上報(bào)9月個(gè)稅。后10-12月工資不變,要發(fā)18000獎(jiǎng)金。 因?yàn)槿暌淮涡元?jiǎng)金只能用一次,所以我現(xiàn)在是想把全年一次性獎(jiǎng)金放滿36000,把工資收入那里控除額度,用來放后3個(gè)月的額度,這樣稅率都還能控制在3%, 老師,我是想問下,這樣的話,會(huì)不會(huì)多交稅?
某大學(xué)教授李先生,2020年每月工資收入30000元,每月扣除三險(xiǎn)一金8000元及專項(xiàng)附加扣除2000元。2020年初繳納符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)一份,金額3000元。5月到外地學(xué)校講學(xué),取得一次性收入35000元。8月主編的教材出版,取得出版費(fèi)30000元。10月將自己的兩項(xiàng)專利分別轉(zhuǎn)讓給甲、乙公司,取得3000元和8000元的轉(zhuǎn)讓費(fèi)。10月通過紅十字會(huì)捐款10000元。12月取得單位發(fā)放的年終一次性獎(jiǎng)金50000元。已預(yù)繳個(gè)稅16910元。分析:李先生在2020年的納稅情況。1.1-11月工資薪金所得稅額已預(yù)繳。計(jì)算1月和2月應(yīng)預(yù)繳稅額。2.5月份講學(xué)收入如何計(jì)稅。3.8月份出版費(fèi)如何計(jì)稅。4.10月份專利權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)如何計(jì)稅。5.12月份匯算清繳應(yīng)納稅額是多少?應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是多少?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬,按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬,但是成本費(fèi)用他做了25萬,對不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務(wù)往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報(bào)消費(fèi)稅嗎
請問一下老師,公司給員工買的五險(xiǎn)一金屬于福利嗎?匯算清繳時(shí)要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除?。恐x謝
老師,你看處理這樣行不,第一行職工薪酬我按他做的成本費(fèi)用填,第二行我按他申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)不是按收付實(shí)現(xiàn)制嗎,支付部分去年的工資,
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么?不是高新技術(shù)企業(yè)只要滿足了這些條件和要求,也可以扣除是嗎?
公司買的車用,現(xiàn)在又賣了出去二手車,現(xiàn)在填增值稅報(bào)表填哪個(gè)稅率,,
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除政策只有高新技術(shù)企業(yè)才有資格扣除嗎?
意思是自己承擔(dān)多發(fā)了或者少申報(bào)了個(gè)稅
自己承擔(dān)
老師,一般這個(gè)收入在個(gè)稅中申報(bào)了才知道具體的個(gè)稅數(shù)額,所以想問老師這個(gè)6290怎么寫
自己計(jì)算個(gè)稅發(fā)放的時(shí)候扣除借管理費(fèi)用,工資 貸應(yīng)付職工薪酬,工資65000 借應(yīng)付職工薪酬,工資65000 貸銀行存款65000 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅6290, 貸銀行存款6290。 下一次發(fā)工資或者要求他再返回來,這個(gè)個(gè)稅。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,周末愉快