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老師,您好。我有個會計(jì)實(shí)務(wù)問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢。現(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個差額呢?

2022-07-24 21:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-24 22:00

你好,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢。 要調(diào)整分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.01,貸以前年度損益調(diào)整0.01

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快賬用戶2823 追問 2022-07-24 22:11

這樣的話,去年的賬本我需要改動嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-24 22:23

你好,不用了,今年做調(diào)整,因?yàn)椴?分線,直接做管理費(fèi)用,

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你好,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢。 要調(diào)整分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.01,貸以前年度損益調(diào)整0.01
2022-07-24
這個差額你直接調(diào)整到你的營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出。
2022-07-24
你好,要先勾選發(fā)票到1月份,在一月就可以抵扣,并做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2024-02-21
您好,那您這個借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)未繳納增值稅?
2023-04-13
你好,同學(xué) 因?yàn)閷?shí)際抵扣在24年1月份 所以24年度調(diào)賬時(shí)直接用主營業(yè)務(wù)成本科目
2024-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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