不允許加計扣除卻做了加計扣除是吧 是的話刪除加計扣除就可以
申報企業(yè)所得稅研發(fā)費用加計扣除填寫在哪張表
高新企業(yè)所得稅季度申報研發(fā)費用加計扣除填哪個表?
企業(yè)所得稅季度申報填了研發(fā)費用加計扣除,企業(yè)所得稅匯算清繳還用填研發(fā)費用加計扣除嗎?
研發(fā)費用加計扣除在企業(yè)所得稅申報表里填哪里?
企業(yè)所得稅申報,研發(fā)費用加計扣除表L1.1行第四季度允許加計扣除的研發(fā)費用金額數(shù)據(jù)出不來是怎么回事?
老師,對方開的專票我們抵扣了,在電子稅務(wù)局對方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
1、現(xiàn)代服務(wù)*免耕施肥;現(xiàn)代服務(wù)*沙漠化土地治理勞務(wù)費;現(xiàn)代服務(wù)*退化草原改良機(jī)耕費 2、建筑服務(wù)*退化草原修復(fù);建筑服務(wù)*黑土坡治理;建筑服務(wù)*毒雜草質(zhì)量。老師我例舉的這兩大類六小類印花稅如何申報?
您好啊,想咨詢一下一個問題的,那個有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門票,餐飲,多種娛樂項目收入都是按分開類別計入收入的,現(xiàn)在因都是無票收入,我們想從稅務(wù)局申請定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個類別的價格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒有工資,沒有發(fā)票!
去年5月份開進(jìn)來的進(jìn)項票,這個月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營業(yè)務(wù)是賣汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實操中研發(fā)費用的加計扣除稅務(wù)局會卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費用的加計扣除?研發(fā)費用的加計扣除實操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費用的加計扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報的,成本和費用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報了30多萬,按他申報個稅填,他申報了30多萬,但是成本費用他做了25萬,對不上,要是按成本費用填職工薪酬那,和個稅申報又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費用填,第二行按申報的個稅填,個稅申報那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務(wù)往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
不是刪除,是調(diào)增
問調(diào)增的話怎么操作
具體的什么業(yè)務(wù)?比如工資福利費的話,在職工薪酬明細(xì)表實際稅收金額不要填寫。 如果是材料的話,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。