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老師您好。請問一個(gè)工程師,他在a公司上班,是繳納社保的正式員工。他在b公司兼職做項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目大概進(jìn)行了半年,他兼職的b公司在項(xiàng)目完成之后給了他一筆6萬元的報(bào)酬。這6萬塊錢是一次付給他的。 請問:這名員工可以在年底匯算清繳所得稅的時(shí)候,把這6萬塊錢作為工資收入分?jǐn)偟?個(gè)月嗎? 因?yàn)樗绻鳛橐粋€(gè)月的收入,當(dāng)月扣除所得稅太多了。而這個(gè)項(xiàng)目收入也是6個(gè)月的收入。

2023-02-15 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-15 15:07

你好,那你們平時(shí)給他申報(bào)個(gè)稅的嗎?如果申報(bào)的話,他次年匯算清繳累積到一塊,不允許翻他了,會(huì)算青椒,它就是一到12月份的累計(jì)啊,不允許再分?jǐn)偭恕?/p>

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快賬用戶6113 追問 2023-02-15 15:11

老師您好。 這位工程師是a公司的正式員工。平時(shí)在a公司的收入是交納個(gè)人所得稅的。 只是這筆兼職的費(fèi)用,現(xiàn)在不知道怎么交稅。想請教您: 一、怎么樣去做這筆兼職的個(gè)人所得稅繳納工作。 二、并且希望可以合理避稅,因?yàn)槿绻?dāng)月繳納這6萬塊錢的收入所得稅扣稅的比例有點(diǎn)太高了。

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:13

就按月給他申報(bào),一個(gè)月申報(bào)5000,但是這種有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)閼?yīng)該是發(fā)工資的,次月申報(bào)個(gè)稅,你也可以在12月份給他發(fā)下去,然后在一月份申報(bào)的時(shí)候,他的累計(jì)扣除費(fèi)用是6萬。

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快賬用戶6113 追問 2023-02-15 15:16

老師您好, 一、他這個(gè)兼職的6萬元的收入,不應(yīng)該是a公司來做吧?因?yàn)檫@筆收入不是a公司給他發(fā)的。 二、他能否自己去繳納個(gè)人所得稅,按照什么樣的方式繳納呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:17

不應(yīng)該a公司申報(bào)的,自己申報(bào)自己的,他兼職的這個(gè)公司發(fā)下去的,他兼職的公司來發(fā)做賬務(wù)處理來申報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:17

不可以的,自己繳納不了的。需要企業(yè)給他申報(bào)。

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快賬用戶6113 追問 2023-02-15 15:20

兼職的這個(gè)B公司一筆給了他6萬塊錢。 他正式工作的A公司也不知道這一筆錢。接下來這個(gè)工程師需要什么操作呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:21

你好,B公司給他申報(bào)個(gè)稅可以嗎?按照工資薪金。

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快賬用戶6113 追問 2023-02-15 15:25

是這樣的老師,他是a公司的正式員工,所以平時(shí)的個(gè)人所得稅都是由a公司幫他申報(bào)的。而b公司和a公司沒有交流。對(duì)于他的總收入不知道,所以沒有辦法給他申報(bào)個(gè)人所得稅。 B公司在自己的賬戶上只是做了一筆勞務(wù)支出6萬元。 工程師自己拿到這一筆6萬元,不知道需不需要繳納個(gè)人所得稅,并且不知道該以何種方式合理的繳納個(gè)人所得稅?

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:27

同學(xué),A公司和B公司不用交流自己申報(bào)自己的這個(gè)理解吧,B公司也給他申報(bào)個(gè)稅,不用a公司,你依靠著人家a公司干啥,A公司也沒給他發(fā)下去,他憑什么給他申報(bào)個(gè)稅? 多處工資的,自己申報(bào)自己的就可以的,然后匯算清繳的時(shí)候,這兩處工資會(huì)合并到一塊兒做匯算清繳。

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快賬用戶6113 追問 2023-02-15 15:30

老師,我大概明白你的意思了。你看對(duì)不對(duì)? 一、兩個(gè)單位都以自己單位發(fā)出去的工資數(shù)目給他申報(bào)所得稅。 二、因?yàn)槭杖胧怯携B加的,所以合并之后需要做匯算清繳。這個(gè)時(shí)候再多退少補(bǔ)。 還有一個(gè)問題,匯算清繳的時(shí)候是誰去做?

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:32

第一個(gè)正確的,第二個(gè)正確的,第三個(gè)可以自己做。

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你好,那你們平時(shí)給他申報(bào)個(gè)稅的嗎?如果申報(bào)的話,他次年匯算清繳累積到一塊,不允許翻他了,會(huì)算青椒,它就是一到12月份的累計(jì)啊,不允許再分?jǐn)偭恕?/div>
2023-02-15
你好1.? ?B按照工資個(gè)稅或者是勞務(wù)報(bào)酬都可以; 就看你們以什么方式簽訂合同了 ;2.? ? ? ?? ?個(gè)人所得稅計(jì)算公式 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) ? 這個(gè)是勞務(wù)報(bào)酬所得的? ? ?3.? ? · 工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 ?
2023-02-16
你好;? ?不可以的;這樣是虛假申報(bào)的? ?
2023-02-16
您好,這個(gè)是不可以了,過時(shí)間了,需要去現(xiàn)場
2023-08-25
同學(xué)你好 按月做工資申報(bào) 但是不要扣除五千 這樣就交個(gè)稅了
2023-08-03
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