你好,那你們平時(shí)給他申報(bào)個(gè)稅的嗎?如果申報(bào)的話,他次年匯算清繳累積到一塊,不允許翻他了,會(huì)算青椒,它就是一到12月份的累計(jì)啊,不允許再分?jǐn)偭恕?/p>
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項(xiàng)目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費(fèi)開票出來做項(xiàng)目上的成本,現(xiàn)在有一個(gè)問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報(bào)個(gè)稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報(bào)嗎?如果現(xiàn)在開始申報(bào)之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項(xiàng)目工作,別的項(xiàng)目也會(huì)為他們申報(bào)個(gè)稅,那么就會(huì)一年超過6萬,請問老師,這個(gè)事怎么處理?
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項(xiàng)目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費(fèi)開票出來做項(xiàng)目上的成本,現(xiàn)在有一個(gè)問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報(bào)個(gè)稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報(bào)嗎?如果現(xiàn)在開始申報(bào)之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項(xiàng)目工作,別的項(xiàng)目也會(huì)為他們申報(bào)個(gè)稅,那么就會(huì)一年超過6萬,請問老師,這個(gè)事怎么處理?
老師您好。請問一個(gè)工程師,他在a公司上班,是繳納社保的正式員工。他在b公司兼職做項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目大概進(jìn)行了半年,他兼職的b公司在項(xiàng)目完成之后給了他一筆6萬元的報(bào)酬。這6萬塊錢是一次付給他的。 請問:這名員工可以在年底匯算清繳所得稅的時(shí)候,把這6萬塊錢作為工資收入分?jǐn)偟?個(gè)月嗎? 因?yàn)樗绻鳛橐粋€(gè)月的收入,當(dāng)月扣除所得稅太多了。而這個(gè)項(xiàng)目收入也是6個(gè)月的收入。
老師您好! A公司有一項(xiàng)技術(shù)研發(fā),找了一個(gè)工程師,這個(gè)工程師是B公司的繳納社保的正式員工。所以這個(gè)工程師只是在B公司只是兼職。 技術(shù)研發(fā)結(jié)束之后,A要給這位工程師報(bào)酬,一筆10萬元的勞務(wù)支出。但是這位工程師自己的收入比較高,他希望可以合理避稅。他希望把這10萬塊錢的工資收入打入他愛人的賬戶。做成他愛人的兼職工資收入。個(gè)人所得稅也是正常申報(bào)。請問這樣做可以嗎?
老師您好。 A公司有一名工程師,是在A公司繳納社保的正式員工。每月的稅前收入是15,000元。他利用業(yè)余時(shí)間在B公司兼職做了一個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目成功之后,B公司準(zhǔn)備付給他6萬元的報(bào)酬。請問:1.這筆報(bào)酬B公司以勞務(wù)的形式或工資的形式都可以嗎?2.以勞務(wù)的形式和以工資的形式個(gè)人所得稅扣除分別怎么計(jì)算?
進(jìn)項(xiàng)類發(fā)票抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在進(jìn)行抵扣類勾選,動(dòng)車票咱們的表算出來是75.9,做賬也是75.9,現(xiàn)在電子稅務(wù)局是75.92,差0.02,電子稅務(wù)局的這個(gè)75.92可以勾選嗎?二是,如果可以勾選,和稅務(wù)局相比,做賬少了0.02,要調(diào)賬嗎,咋調(diào),會(huì)計(jì)分錄是啥,跨年的賬(2024年)
老師請問工商年報(bào)中養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師,請問一下3月發(fā)放工資4月申報(bào)。我3月申報(bào)了。2月也申報(bào)了,多申報(bào)了能不能修改成0申報(bào)工資啊,還是必須大廳刪除啊。
哪些部門的費(fèi)用應(yīng)該歸入制造費(fèi)用,工程部的社保是計(jì)入制造費(fèi)用嗎
老師,對(duì)方打款多打了,我們給他退回去多打的部分,然后按照原來打的錢-退回的錢這樣開票,是可以的哈。
農(nóng)副產(chǎn)品銷售;新鮮蔬菜零售;新鮮水果零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;水產(chǎn)品零售;鮮肉零售;鮮蛋零售;服裝服飾零售;鞋帽零售;箱包銷售;辦公用品銷售;日用百貨銷售;日用品銷售;玩具銷售;化妝品零售;五金產(chǎn)品零售;針紡織品銷售;母嬰用品銷售;衛(wèi)生潔具銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);商業(yè)綜合體管理服務(wù);停車場服務(wù);家政服務(wù);辦公設(shè)備租賃服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);集貿(mào)市場管理服務(wù);餐飲管理;酒店管理;物業(yè)管理;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;市場營銷策劃;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);柜臺(tái)、攤位出租;住房租賃 我想問商業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照更改成以上內(nèi)容總卡在這一步是哪些內(nèi)容不能寫
老師好,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,去年采購商品80盒,實(shí)際用現(xiàn)金支付貨款74盒,之前會(huì)計(jì)做賬直接按80盒入庫了,今天公司又讓我支付還未付款的6盒用公戶賬支付的?
老師,為什么別人賣了設(shè)備,賬上原值和報(bào)表不一致,我的就是一致的,是不是我做錯(cuò)了,還有匯算清繳是按照固定資產(chǎn)折舊表來填的吧
公司購買產(chǎn)品用來研究,金額不大,計(jì)入什么科目
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師您好。 這位工程師是a公司的正式員工。平時(shí)在a公司的收入是交納個(gè)人所得稅的。 只是這筆兼職的費(fèi)用,現(xiàn)在不知道怎么交稅。想請教您: 一、怎么樣去做這筆兼職的個(gè)人所得稅繳納工作。 二、并且希望可以合理避稅,因?yàn)槿绻?dāng)月繳納這6萬塊錢的收入所得稅扣稅的比例有點(diǎn)太高了。
就按月給他申報(bào),一個(gè)月申報(bào)5000,但是這種有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)閼?yīng)該是發(fā)工資的,次月申報(bào)個(gè)稅,你也可以在12月份給他發(fā)下去,然后在一月份申報(bào)的時(shí)候,他的累計(jì)扣除費(fèi)用是6萬。
老師您好, 一、他這個(gè)兼職的6萬元的收入,不應(yīng)該是a公司來做吧?因?yàn)檫@筆收入不是a公司給他發(fā)的。 二、他能否自己去繳納個(gè)人所得稅,按照什么樣的方式繳納呢?
不應(yīng)該a公司申報(bào)的,自己申報(bào)自己的,他兼職的這個(gè)公司發(fā)下去的,他兼職的公司來發(fā)做賬務(wù)處理來申報(bào)
不可以的,自己繳納不了的。需要企業(yè)給他申報(bào)。
兼職的這個(gè)B公司一筆給了他6萬塊錢。 他正式工作的A公司也不知道這一筆錢。接下來這個(gè)工程師需要什么操作呢?
你好,B公司給他申報(bào)個(gè)稅可以嗎?按照工資薪金。
是這樣的老師,他是a公司的正式員工,所以平時(shí)的個(gè)人所得稅都是由a公司幫他申報(bào)的。而b公司和a公司沒有交流。對(duì)于他的總收入不知道,所以沒有辦法給他申報(bào)個(gè)人所得稅。 B公司在自己的賬戶上只是做了一筆勞務(wù)支出6萬元。 工程師自己拿到這一筆6萬元,不知道需不需要繳納個(gè)人所得稅,并且不知道該以何種方式合理的繳納個(gè)人所得稅?
同學(xué),A公司和B公司不用交流自己申報(bào)自己的這個(gè)理解吧,B公司也給他申報(bào)個(gè)稅,不用a公司,你依靠著人家a公司干啥,A公司也沒給他發(fā)下去,他憑什么給他申報(bào)個(gè)稅? 多處工資的,自己申報(bào)自己的就可以的,然后匯算清繳的時(shí)候,這兩處工資會(huì)合并到一塊兒做匯算清繳。
老師,我大概明白你的意思了。你看對(duì)不對(duì)? 一、兩個(gè)單位都以自己單位發(fā)出去的工資數(shù)目給他申報(bào)所得稅。 二、因?yàn)槭杖胧怯携B加的,所以合并之后需要做匯算清繳。這個(gè)時(shí)候再多退少補(bǔ)。 還有一個(gè)問題,匯算清繳的時(shí)候是誰去做?
第一個(gè)正確的,第二個(gè)正確的,第三個(gè)可以自己做。