你好, - 收入確認(rèn):按實際收到的貨款確認(rèn)銷售收入,不單獨核算“贈送”部分的價值。 ? - 成本結(jié)轉(zhuǎn):按實際發(fā)出的啤酒數(shù)量(3件+1件=4件)結(jié)轉(zhuǎn)全部成本。 具體分錄示例 假設(shè)啤酒不含稅單價10元/件,成本6元/件,某客戶購買3件、獲贈1件,實際收款30元(不含稅),增值稅稅率13%。 1.?確認(rèn)銷售收入及收款 實際銷售收入=3×10=30元,增值稅銷項稅額=30×13%=3.9元。 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 33.9 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3.9 ? 2.?結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 實際發(fā)出4件,總成本=4×6=24元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 24 貸:庫存商品—啤酒 24
買贈這個怎么開票?就是買一送一的事,我要下庫存,是不是開票把商品寫上去,最后點折扣。我們就不用上銷項稅比如;我們賣白酒一瓶送啤酒一瓶。我發(fā)票怎么開?
老師。我們公司銷售啤酒。啤酒瓶也會回收一部分,然后返回啤酒廠。再給我抵下一次的酒款,這個賬我怎么記好呢?另外這一次進(jìn)的啤酒還有過期了給客戶換回的,這換的啤酒瓶和過期的怎么做賬好呢!用的是T+財務(wù)軟件
我們公司是銷售啤酒的啤酒公司,我們把啤酒放到小匯優(yōu)選這個平臺去賣,客戶通過這個平臺下單買酒,平臺最后給我們結(jié)算酒款,把酒款打給我們,那我們應(yīng)該給平臺開銷售發(fā)票嗎?可是這個平臺說不用給他們開票,他還要給我們開票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
我們是生產(chǎn)啤酒的公司,是購買方,這個發(fā)票怎么做會計分錄?
你好!我想咨詢一下超市賬務(wù)處理,就是收到廠家滿返利送的啤酒或者其他商品,怎么做賬務(wù)處理?返的商品只有數(shù)量沒有價格
老師,實操中研發(fā)費用的加計扣除稅務(wù)局會卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費用的加計扣除?研發(fā)費用的加計扣除實操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費用的加計扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報的,成本和費用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報了30多萬,按他申報個稅填,他申報了30多萬,但是成本費用他做了25萬,對不上,要是按成本費用填職工薪酬那,和個稅申報又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費用填,第二行按申報的個稅填,個稅申報那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務(wù)往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒有業(yè)務(wù)) 公司稅費種核定有消費稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒有顯示消費稅 那還需要申報消費稅嗎
請問一下老師,公司給員工買的五險一金屬于福利嗎?匯算清繳時要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除???謝謝
老師,你看處理這樣行不,第一行職工薪酬我按他做的成本費用填,第二行我按他申報的個稅填,個稅申報不是按收付實現(xiàn)制嗎,支付部分去年的工資,
老師,研發(fā)費用的加計扣除的條件與要求是什么?不是高新技術(shù)企業(yè)只要滿足了這些條件和要求,也可以扣除是嗎?
公司買的車用,現(xiàn)在又賣了出去二手車,現(xiàn)在填增值稅報表填哪個稅率,,
老師,研發(fā)費用的加計扣除政策只有高新技術(shù)企業(yè)才有資格扣除嗎?
這家公司我接手,他們之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)贈送部分,我現(xiàn)在可以單獨結(jié)轉(zhuǎn)贈送那1件的成本不
寫明原因補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)哪號憑證,可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
今年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)贈送的
你好,可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
我附件附啥,可以拉個匯總表不?應(yīng)為贈送的那一件是跟正常發(fā)貨單開到一張單子上的
拉個匯總表,備注上補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)幾月幾號憑證