你好!這個(gè)你實(shí)際有支付,是可以稅前扣除的
請(qǐng)問(wèn)老師:調(diào)解協(xié)議里的案件受理費(fèi)、保全費(fèi)、保函費(fèi)、違約金、及對(duì)方的律師費(fèi) 都由被告承擔(dān)(既我公司承擔(dān))。這些全部都沒(méi)有發(fā)票,有的發(fā)票也是開(kāi)的對(duì)方公司名字、稅號(hào),我這邊可以直接用調(diào)解協(xié)議入賬么?需要對(duì)方發(fā)票等票據(jù)么?這些沒(méi)開(kāi)發(fā)票的費(fèi)用,所得稅稅前能扣除么?
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問(wèn)題。 1、由于分公司沒(méi)有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開(kāi)票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)?由分公司開(kāi)票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開(kāi)費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來(lái)是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒(méi)有給他買(mǎi)社保稅務(wù)部部門(mén)查出來(lái)會(huì)不會(huì)說(shuō)我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開(kāi)的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開(kāi)其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,拍賣(mài)公司收別人委托物品拍賣(mài),產(chǎn)生圖錄費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),公司找別的公司制作圖錄,發(fā)票開(kāi)我們公司的,付的費(fèi)用有一部分是由各個(gè)委托方售出的拍款里扣除的,不夠再由公司承擔(dān),從客戶拍款扣除的圖錄費(fèi)我不做費(fèi)用沖應(yīng)付賬款的,請(qǐng)問(wèn)一下通常廣告公司給我們開(kāi)票很慢的,都是我們先給客戶結(jié)算了,那這個(gè)費(fèi)用由于廣告公司票沒(méi)有來(lái)就沒(méi)有做,那扣客戶的圖錄費(fèi)先做作銷(xiāo)售費(fèi)用紅字在等下個(gè)月廣告公司給發(fā)票在做銷(xiāo)售費(fèi)用就很怪,所以請(qǐng)問(wèn)一下我應(yīng)該怎么弄啊
請(qǐng)問(wèn)老師,之前的會(huì)計(jì),沒(méi)有取得交強(qiáng)險(xiǎn)發(fā)票的金額全部計(jì)入管理費(fèi)用了,一整年都是,這樣就沒(méi)有辦法體現(xiàn)我們跟保險(xiǎn)公司的來(lái)龍去脈,怎么辦呢?全部沖掉,重新入賬嗎?還是到票了粘貼進(jìn)去,沒(méi)有到的企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,就算調(diào)增了也體現(xiàn)不出對(duì)方還欠我們多少發(fā)票
老師我公司和別的公司合作新能源汽車(chē)充電業(yè)務(wù),協(xié)議約定樁的所有權(quán)屬于對(duì)方公司,產(chǎn)生的一切費(fèi)用都由對(duì)方承擔(dān),就是在我們這裝充電樁,按照收入的40給我們分錢(qián),電網(wǎng)收取的電費(fèi)也由對(duì)方公司打到我公司后,我公司上交,那我公司的成本收入是什么,收入這部分應(yīng)該給合作方開(kāi)票嗎,開(kāi)票開(kāi)什么呢,都涉及到哪些稅呢
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車(chē)每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
那就實(shí)際支付什么就不需要附件直接入賬是吧
您好!不是的,你至少要有這些證明的單據(jù),比如判決書(shū)之類(lèi)
哦有判決書(shū),那就這個(gè)判決書(shū)直接做賬
您好!留著備查就好了
好的謝謝您
你好!不用客氣的了