你好; 你是一般納稅人 一般計稅的話。 銷項稅結轉到 轉出未交增值稅 貸方去。 然后在轉未交增值稅貸方去。 次月繳納就行了

老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項稅7000 本期進項稅額5000 ,這樣我月末的賬務分錄怎么寫,就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應交稅費_應交增值稅(轉出未交曾值稅)2000 貸應交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計提附加稅吧,因為期初還有10000元的留底稅額的。這樣對嗎?希望老師能夠詳細說一下,相關的分錄處理謝謝老師。
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結轉到,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)13114.92。貸:應交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務軟件結轉到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進項>銷項時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),銷項>進項時,她們是做的與進項>銷項相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因為用的科目不一樣,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進行調整啊,能詳細說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師,勞務派遣計提出來的銷項稅額期末余額在貸方,在月底是要結轉到哪里?受累告知一下?謝謝
老師,請問月底增值稅是如何計算的,跟損益結轉類似嗎?增值稅哪些常用科目用的比較多,貸方未交增值稅表示要交的增值稅是嗎,期末留抵是進大于銷是嗎?銷大于進才有轉到未交增值稅里面是嗎,下月才做借方轉出未交增值稅是嗎?謝謝,老師!麻煩給我捋一下月底算增值稅思路詳細一點
老師,我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報稅留下來的。我看了一下申報表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報表里銷項稅額是21275.80 進項稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結轉增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報時拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時也是繳納802.18的稅,但是計提的6783.85他沒有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個是不是要給他做轉出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點迷糊
請問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費也計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實繳后,是不是要去工商進行注冊資本實繳變更,并同時進行工商公示,什么時候去呢?
老師,你好!請問用知識產(chǎn)權做實繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預交3%增值稅,申報當月增值稅時如何申報抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進項2658.68(未勾選認證),銷項165.14,10月份怎么結轉增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務,我開票的話就開的服務類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫里,從稅務上的話,有什么風險?
老師,我們是小規(guī)模
屬于是差額征收的那個稅款
?你好;? ?那你就 正常走? ?應交稅費-應交增值稅 去核算。 你還做了三級科目嗎? ?
沒有!銷項我是按實開發(fā)票計提的,銷項抵減是按差額計提的成本,應交稅費已經(jīng)有了,但是余額表上有我計提銷項的數(shù)額,所以我就不知道該轉到哪個科目去了?請老師指點!
你分錄怎么掛的。 發(fā)來看看? ?
好的,謝謝老師,我這樣寫的分錄,還有余額表的數(shù),您受累看下對嗎?
你是小規(guī)模 你還去做那么多 一般納稅人的科目? 。 你正常做應交稅費-應交增值稅處理就行了。? ?? (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應交稅費———未交增值稅? 次月繳納;借? ? 應交稅費———未交增值稅 貸銀行存款? ?
知道了,謝謝老師,辛苦您了!
?沒事的;? ?看我 寫的做就行了。??
好的,謝謝老師!
?你好 ;? 沒事的; 希望能幫到你??
幫助很大!
;呵呵? 好的。 幫到你就好? ??