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老師,勞務派遣計提出來的銷項稅額期末余額在貸方,在月底是要結轉到哪里?受累告知一下?謝謝

2021-12-29 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-29 11:22

你好; 你是一般納稅人 一般計稅的話。 銷項稅結轉到 轉出未交增值稅 貸方去。 然后在轉未交增值稅貸方去。 次月繳納就行了

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快賬用戶4384 追問 2021-12-29 11:59

老師,我們是小規(guī)模

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快賬用戶4384 追問 2021-12-29 12:00

屬于是差額征收的那個稅款

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齊紅老師 解答 2021-12-29 12:03

?你好;? ?那你就 正常走? ?應交稅費-應交增值稅 去核算。 你還做了三級科目嗎? ?

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快賬用戶4384 追問 2021-12-29 12:08

沒有!銷項我是按實開發(fā)票計提的,銷項抵減是按差額計提的成本,應交稅費已經(jīng)有了,但是余額表上有我計提銷項的數(shù)額,所以我就不知道該轉到哪個科目去了?請老師指點!

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齊紅老師 解答 2021-12-29 12:15

你分錄怎么掛的。 發(fā)來看看? ?

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快賬用戶4384 追問 2021-12-29 16:23

好的,謝謝老師,我這樣寫的分錄,還有余額表的數(shù),您受累看下對嗎?

好的,謝謝老師,我這樣寫的分錄,還有余額表的數(shù),您受累看下對嗎?
好的,謝謝老師,我這樣寫的分錄,還有余額表的數(shù),您受累看下對嗎?
好的,謝謝老師,我這樣寫的分錄,還有余額表的數(shù),您受累看下對嗎?
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齊紅老師 解答 2021-12-29 16:30

你是小規(guī)模 你還去做那么多 一般納稅人的科目? 。 你正常做應交稅費-應交增值稅處理就行了。? ?? (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應交稅費———未交增值稅? 次月繳納;借? ? 應交稅費———未交增值稅 貸銀行存款? ?

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快賬用戶4384 追問 2021-12-29 16:32

知道了,謝謝老師,辛苦您了!

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齊紅老師 解答 2021-12-29 16:35

?沒事的;? ?看我 寫的做就行了。??

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快賬用戶4384 追問 2021-12-29 16:36

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-12-29 16:40

?你好 ;? 沒事的; 希望能幫到你??

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快賬用戶4384 追問 2021-12-29 16:42

幫助很大!

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齊紅老師 解答 2021-12-29 16:53

;呵呵? 好的。 幫到你就好? ??

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你好; 你是一般納稅人 一般計稅的話。 銷項稅結轉到 轉出未交增值稅 貸方去。 然后在轉未交增值稅貸方去。 次月繳納就行了
2021-12-29
54.76應轉入未交增值稅科目,屬于需要進行繳納的稅額
2021-04-13
借應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅, 這個是當月做, 然后次月申報抵扣預繳。 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費預交增值稅。
2023-06-02
同學你好,月底增值稅按應交稅費-應交增值稅明細科目來計算的,跟損益結轉類似。增值稅常用科目應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-進項用的比較多,貸方未交增值稅表示要交的增值稅,期末留抵是進大于銷,銷大于進才有轉到未交增值稅里面,當月要做借方轉出未交增值稅。
2022-01-22
你好,同學。 你這只能導出明細表,手動調整。 你要搞清楚你這余額是哪里來的,為什么會有,才能確定科目調整
2021-05-18
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