你好,現(xiàn)在只能填寫附表4本期發(fā)生額預(yù)繳的金額。你到時候交房了之后,你需要正常交稅了再抵扣

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)平時預(yù)交的增值稅,在開具銷售(含9%稅率)發(fā)票時,所產(chǎn)生的銷項稅可以用以前按3%預(yù)交的增值稅進行抵減嗎?這方面有什么具體規(guī)定?在增值稅申報表中如何填報?
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,目前房屋處于現(xiàn)房銷售狀態(tài),2月1日產(chǎn)生工抵房業(yè)務(wù),2月14日全部開完票。我想問一下,3月份申報時需不需進行預(yù)交增值稅申報?如果需要,是不是在3月份增值稅申報直接把預(yù)交的那筆抵扣掉?
我公司是房地公司,房屋目前處于現(xiàn)房銷售狀態(tài),2月1日發(fā)生了工抵房業(yè)務(wù),2月14日全額開票,我想咨詢一下:1、3月份申報時需要申報預(yù)繳增值稅嗎?2、3月份申報的預(yù)繳增值稅稅款在3月份增值稅申報表應(yīng)納稅款中抵扣嗎?
我公司是房地公司,房屋目前處于現(xiàn)房銷售狀態(tài),2月1日發(fā)生了工抵房業(yè)務(wù),2月14日全額開票,我想咨詢一下:1、3月份申報時需要申報預(yù)繳增值稅嗎?2、3月份申報的預(yù)繳增值稅稅款在3月份增值稅申報表應(yīng)納稅款中抵扣嗎?
老師,您好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),還未交房,有些客戶為了報契稅減免政策,就要先開票,這些已經(jīng)提前預(yù)交了3%的增值稅,那這個開發(fā)票我申報增值稅雖然有進項抵扣了不需要繳稅,但我是不是也要把之前預(yù)交的3%扣減掉
公司買土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫存這個怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣怎么做分錄
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我們租了一個辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個完整的記賬分錄
老師,你好, 請問一下,我們給員工油補,油補 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進行抵扣進項,這樣風(fēng)險大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報
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老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請教您了