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老師,我看了一下賬里面有沒(méi)有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報(bào)稅留下來(lái)的。我看了一下申報(bào)表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報(bào)表里銷(xiāo)項(xiàng)稅額是21275.80 進(jìn)項(xiàng)稅額是14491.95。正常來(lái)說(shuō)要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報(bào)時(shí)拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實(shí)際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時(shí)也是繳納802.18的稅,但是計(jì)提的6783.85他沒(méi)有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個(gè)是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點(diǎn)迷糊

2022-08-15 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-15 11:08

您好,2月正常計(jì)提繳納增值稅6783.85是需要做分錄的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 6783.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6783.85

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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 11:10

老師你看看

老師你看看
老師你看看
老師你看看
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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 11:11

老師你看看這是1月份和2月份的分錄,我該怎么調(diào)整,還有申報(bào)表

老師你看看這是1月份和2月份的分錄,我該怎么調(diào)整,還有申報(bào)表
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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 11:16

老師 我現(xiàn)在要把賬里未交增值稅的期末貸方余額5981.67給調(diào)整到別的地方去 因?yàn)?他一月份計(jì)提的增值稅 拿上期的留抵稅額低了5981.67.所以計(jì)提的6783.85要沖回5981.67 這分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:18

1月留底的5981.67是掛在未交增值稅的貸方嗎?

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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 11:23

是的,老師,現(xiàn)在貸方期末余額未交增值稅多5981.67

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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 11:32

老師我這樣調(diào)整分錄后,期末余額增值稅那個(gè)5981.67就沒(méi)有了。未見(jiàn)增值稅貸方余額就剩我7月計(jì)提的增值稅了,這樣做對(duì)吧

老師我這樣調(diào)整分錄后,期末余額增值稅那個(gè)5981.67就沒(méi)有了。未見(jiàn)增值稅貸方余額就剩我7月計(jì)提的增值稅了,這樣做對(duì)吧
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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:35

對(duì)的,把前面的留底稅額抵充完加上已交的稅金,剩下就是7月計(jì)提需要繳納的增值稅了

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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 11:38

還有一個(gè)歷史遺留問(wèn)題未交增值稅的期初余額貸方還有16028.43呢怎么辦我是不是還要去查閱去年的申報(bào)表也做同樣的分錄呢,肯定也是他計(jì)提多了增值稅而申報(bào)時(shí)又有留底稅額他低了就沒(méi)把多計(jì)提的增值稅沖掉對(duì)吧

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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 11:40

老師你看余額表期初余額貸方還有16000多呢

老師你看余額表期初余額貸方還有16000多呢
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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:40

是的,需要查閱之前的申報(bào)表,看是否有前期已經(jīng)抵了的稅額未進(jìn)行賬務(wù)處理,然后再進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整

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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 11:41

好的 我查下 謝謝老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:43

不客氣的,如果對(duì)回答滿意還請(qǐng)給與好評(píng),謝謝~

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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 11:51

老師你看看我查到余額表了是21年12月份產(chǎn)生的貸方余額16028.43.

老師你看看我查到余額表了是21年12月份產(chǎn)生的貸方余額16028.43.
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齊紅老師 解答 2022-08-15 12:00

那對(duì)應(yīng)申報(bào)表上是否也有留底稅額16028.43?如果是再看后期申報(bào)表是否有進(jìn)行抵扣?

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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 12:08

這是1月的申報(bào)表未交增值稅是0不是16028.43

這是1月的申報(bào)表未交增值稅是0不是16028.43
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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 12:31

老師這個(gè)分錄怎么做,進(jìn)項(xiàng)多銷(xiāo)項(xiàng)少,多出的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么弄,具體分錄怎么做

老師這個(gè)分錄怎么做,進(jìn)項(xiàng)多銷(xiāo)項(xiàng)少,多出的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么弄,具體分錄怎么做
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齊紅老師 解答 2022-08-15 12:47

多出的進(jìn)項(xiàng)稅額不需要單獨(dú)賬務(wù)處理,掛在進(jìn)項(xiàng)稅余額下,待后期銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)需要繳納稅款時(shí)直接相抵就可以

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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 13:08

這個(gè)分錄怎么做

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快賬用戶5594 追問(wèn) 2022-08-15 13:09

這是之前會(huì)計(jì)做的分錄你看對(duì)嗎

這是之前會(huì)計(jì)做的分錄你看對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2022-08-15 13:56

分錄這樣做是可以的,放在未交增值稅的借方余額后期銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)需要繳稅時(shí)直接抵減就行了

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您好,2月正常計(jì)提繳納增值稅6783.85是需要做分錄的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 6783.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6783.85
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