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老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項(xiàng)稅7000 本期進(jìn)項(xiàng)稅額5000 ,這樣我月末的賬務(wù)分錄怎么寫,就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交曾值稅)2000 貸應(yīng)交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計(jì)提附加稅吧,因?yàn)槠诔踹€有10000元的留底稅額的。這樣對嗎?希望老師能夠詳細(xì)說一下,相關(guān)的分錄處理謝謝老師。

2020-09-28 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-28 10:02

你好,同學(xué)。 第一個(gè)分錄處理是正確的。留抵可抵扣,抵扣了不交增值稅的,就沒有附加稅了的。

頭像
快賬用戶1248 追問 2020-09-28 10:12

那么我月初怎么處理。就是到第二個(gè)月的時(shí)候哦。

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-28 10:29

不處理的,你這不交增值稅,直接是附加稅不計(jì)提處理的。 你申報(bào)按不交稅的相關(guān)數(shù)據(jù)填寫申報(bào)就是了的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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