借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 之前做了計(jì)提嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 我們之前發(fā)放的福利費(fèi) 計(jì)提時(shí)做 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 現(xiàn)在要退回了 應(yīng)該怎么做賬呢
我們公司下屬工會(huì)年終發(fā)放一筆福利費(fèi),用銀行存款來(lái)支付,現(xiàn)退回一千元,發(fā)放的時(shí)候借:經(jīng)費(fèi)支出-職工福利、貨:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)退回的那一千怎么做分錄
老師員工因?yàn)榭ㄌ?hào)的原因代發(fā)不成功退回,請(qǐng)問(wèn)我的退回來(lái)的分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?之前我做的發(fā)工資分錄是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工貸銀行存款,應(yīng)交稅金個(gè)人所得稅
多付的月餅錢(qián)退回來(lái),之前出的時(shí)候借:管理費(fèi)用_職工福利貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在退回的怎么寫(xiě)分錄呢,謝謝
之前交工會(huì)會(huì)費(fèi)5000 分錄如下: 借:管理費(fèi)用工行 貸:應(yīng)付職工薪酬工會(huì) 借:應(yīng)付職工薪酬工行 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到通知 工會(huì)會(huì)費(fèi)交多了給退回來(lái)2000 這種分錄怎么做啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)期末數(shù)據(jù)和負(fù)債所有者權(quán)益不平衡這個(gè)去找哪里呢?
老師,我們今天做了首單出口報(bào)關(guān)發(fā)貨,電子稅務(wù)局出口退(免)稅備案還沒(méi)做,因?yàn)榛緫?hù)信息表還沒(méi)做備案,后面的備案不了,基本賬戶(hù)信息表明天下午才能拿到,會(huì)影響首次退稅嗎?
老師,已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了怎么辦?
老師,一直是定期定額征收的個(gè)體工商戶(hù),且一直沒(méi)做過(guò)賬,25年3季度改為查賬征收,需要做賬嗎,怎么做
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)原來(lái)的稅務(wù)會(huì)計(jì)全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號(hào)之前把全年的全部補(bǔ)上,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)用的是軟件做賬,如果是上月計(jì)提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請(qǐng)問(wèn)我把少計(jì)提的做到這個(gè)月,應(yīng)交做到下個(gè)月可以嗎?就是銀行存款會(huì)對(duì)不上,還是反結(jié)賬到上月去補(bǔ)計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報(bào)表需要怎么操作
計(jì)提工資,個(gè)稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費(fèi)并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個(gè)稅,還是可以分?jǐn)偟?個(gè)月的供暖期,謝謝
老師,這個(gè)公司拿過(guò)來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒(méi)數(shù),為啥以后申報(bào)的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬(wàn)呢,那我接下來(lái)應(yīng)該咋弄呢