收到借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個(gè)分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師員工因?yàn)榭ㄌ柕脑虼l(fā)不成功退回,請問我的退回來的分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?之前我做的發(fā)工資分錄是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工貸銀行存款,應(yīng)交稅金個(gè)人所得稅
老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
我看學(xué)堂課程交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時(shí)候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 我記的是 :繳納的時(shí)候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時(shí)候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
請問,工資的分錄 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納個(gè)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
然后發(fā)放的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎?老師那個(gè)稅如何處理,我9月做工資表的時(shí)候個(gè)稅扣多,10月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒有扣那么多,如何處理?
是的 那是少扣了嗎 還是扣的對
多扣了那我10月份做工資表的時(shí)候需要補(bǔ)他60塊錢,那我就做一筆分錄借應(yīng)交稅金個(gè)人所得稅貸銀行存款嗎?
9月份借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)40貸銀行 下個(gè)月多扣的發(fā)下去或者應(yīng)該扣除80 你只需要扣除20
老師是這樣9月退回的工資10月做工資的時(shí)候一起在發(fā),我9月多計(jì)提了90個(gè)稅,10月份他的個(gè)稅是30,請問我這10月的工資分錄如何做呢?
10月份的該多少還是計(jì)提多少 計(jì)提不影響 你只需要多發(fā)下去60 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行
老師那造10月工資表實(shí)發(fā)數(shù)字就是8.9月兩個(gè)月工資加上60多計(jì)提的個(gè)稅嗎?
不加 九月份都計(jì)提了 只不過少發(fā)了
那多計(jì)提的60個(gè)稅需要加上去的么
不加 你只需要多發(fā)下去60 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行 做這個(gè)的比例就可以
做這個(gè)分錄就可以的 已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅了
工資表不加這60,出納她就不會發(fā)這60。
工資表加其他 賬上不能計(jì)提
老師的意思是工資表可以加60和上個(gè)月未代發(fā)成功的數(shù)字,賬上我不可以在計(jì)提這2項(xiàng)了,按你說的分錄做就可以了對嗎
你好是的 是這么做