你好,你做相反分錄的就可以
請(qǐng)問(wèn)老師 我們之前發(fā)放的福利費(fèi) 計(jì)提時(shí)做 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 現(xiàn)在要退回了 應(yīng)該怎么做賬呢
發(fā)的年終獎(jiǎng),是否可以記賬 計(jì)提時(shí), 借:管理費(fèi)用-職工薪酬-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 發(fā)放時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 這樣?
提問(wèn):老師,付員工福利費(fèi)(生日會(huì)的費(fèi)用)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:銀行存款;還是要借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
老師,做年終獎(jiǎng)時(shí) 借:管理費(fèi)用-工資140000 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬4200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬140000 貸:銀行存款135800 應(yīng)付職工薪酬4200 這樣對(duì)嗎
3月份計(jì)提工資并發(fā)放借管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;我在4月發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了,現(xiàn)在怎么做分錄?借管理費(fèi)用-2000貸應(yīng)付職工薪酬-2000 借應(yīng)付職工薪酬2000貸其他應(yīng)付款-2000嗎
進(jìn)項(xiàng)類(lèi)發(fā)票抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在進(jìn)行抵扣類(lèi)勾選,動(dòng)車(chē)票咱們的表算出來(lái)是75.9,做賬也是75.9,現(xiàn)在電子稅務(wù)局是75.92,差0.02,電子稅務(wù)局的這個(gè)75.92可以勾選嗎?二是,如果可以勾選,和稅務(wù)局相比,做賬少了0.02,要調(diào)賬嗎,咋調(diào),會(huì)計(jì)分錄是啥,跨年的賬(2024年)
老師請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)一下3月發(fā)放工資4月申報(bào)。我3月申報(bào)了。2月也申報(bào)了,多申報(bào)了能不能修改成0申報(bào)工資啊,還是必須大廳刪除啊。
哪些部門(mén)的費(fèi)用應(yīng)該歸入制造費(fèi)用,工程部的社保是計(jì)入制造費(fèi)用嗎
老師,對(duì)方打款多打了,我們給他退回去多打的部分,然后按照原來(lái)打的錢(qián)-退回的錢(qián)這樣開(kāi)票,是可以的哈。
農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售;新鮮蔬菜零售;新鮮水果零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;水產(chǎn)品零售;鮮肉零售;鮮蛋零售;服裝服飾零售;鞋帽零售;箱包銷(xiāo)售;辦公用品銷(xiāo)售;日用百貨銷(xiāo)售;日用品銷(xiāo)售;玩具銷(xiāo)售;化妝品零售;五金產(chǎn)品零售;針紡織品銷(xiāo)售;母嬰用品銷(xiāo)售;衛(wèi)生潔具銷(xiāo)售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷(xiāo)售;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);商業(yè)綜合體管理服務(wù);停車(chē)場(chǎng)服務(wù);家政服務(wù);辦公設(shè)備租賃服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù);餐飲管理;酒店管理;物業(yè)管理;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢(xún);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);柜臺(tái)、攤位出租;住房租賃 我想問(wèn)商業(yè)管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照更改成以上內(nèi)容總卡在這一步是哪些內(nèi)容不能寫(xiě)
老師好,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,去年采購(gòu)商品80盒,實(shí)際用現(xiàn)金支付貨款74盒,之前會(huì)計(jì)做賬直接按80盒入庫(kù)了,今天公司又讓我支付還未付款的6盒用公戶(hù)賬支付的?
老師,為什么別人賣(mài)了設(shè)備,賬上原值和報(bào)表不一致,我的就是一致的,是不是我做錯(cuò)了,還有匯算清繳是按照固定資產(chǎn)折舊表來(lái)填的吧
公司購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品用來(lái)研究,金額不大,計(jì)入什么科目
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
請(qǐng)問(wèn)老師 是做哪個(gè)相反的分錄呢 發(fā)放時(shí)的嗎 那計(jì)提的怎么辦呢
?借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) ?發(fā)放時(shí)? 借 應(yīng)付職工薪酬?負(fù)數(shù) 貸 銀行存款負(fù)數(shù)
再請(qǐng)問(wèn)下老師 那收到錢(qián)還需要做分錄嗎 收到退還回來(lái)的錢(qián)
借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 貸 銀行存款負(fù)數(shù)
老師 意思就是銀行存款負(fù)數(shù) 就是收回來(lái)的錢(qián)的意思是吧
對(duì)的 你的理解是對(duì)的。
老師 那是不是我需要在摘要里說(shuō)清楚就行了
對(duì)的 你的理解是對(duì)的