你好!本年利潤(rùn)到年底結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)中了,所以本年利潤(rùn)就沒(méi)有余額了,不需要抄到新賬本。
老師,我下的是手工帳,現(xiàn)在不明白在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,最后一行本年累計(jì)的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到下年,但是本年累計(jì)的借方和貸方數(shù)字也要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
老師,我下的是手工帳,現(xiàn)在不明白在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,最后一行本年累計(jì)的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到下年,但是本年累計(jì)的借方和貸方數(shù)字也要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
新的一年換賬薄的話(huà),明細(xì)賬是要開(kāi)頭的第一行也寫(xiě)上上年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?最后余額在貸方還寫(xiě)貸方,余額在借方還在借方嗎老師?
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對(duì)應(yīng)新賬的期初余額對(duì)嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計(jì)借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫(xiě)在借方和貸方累計(jì)?
老師,我寫(xiě)銀行存款日記賬的時(shí)候本月合計(jì)我就直接把期初和借方余額加在一起寫(xiě)在借方,然后最后12月是不是就不用寫(xiě)本年累計(jì),在本月合計(jì)下面劃一條雙紅線(xiàn),然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)下年這樣子做可不可以
測(cè)量工具計(jì)入什么科目
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開(kāi)始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢(xún)下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專(zhuān)項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類(lèi)所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊,單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,本月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
老師,是本年累計(jì),不是本年利潤(rùn)