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新的一年換賬薄的話,明細(xì)賬是要開頭的第一行也寫上上年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?最后余額在貸方還寫貸方,余額在借方還在借方嗎老師?

2022-01-20 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-20 15:53

你好,對的是的寫上年結(jié)轉(zhuǎn),你得看一下具體的哪一個(gè)科目,如果是資產(chǎn)類的,他的世界房余額的話,填寫的是借方余額。

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齊紅老師 解答 2022-01-20 15:53

如果是負(fù)債類的,他的余額在貸方的,放到貸方里面。

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快賬用戶6857 追問 2022-01-20 15:58

老師其他應(yīng)收款的是負(fù)數(shù)(貸方)-53407784.13這個(gè)數(shù),那要是用新賬薄的話怎么登記,就是第一行是結(jié)轉(zhuǎn)上年,然后余額那些寫上貸,53407784.13是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-20 16:02

在借方的他的余額是在借方。

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快賬用戶6857 追問 2022-01-20 16:04

其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類科目,那余額是負(fù)數(shù)啊,也是要記到借方嗎?

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快賬用戶6857 追問 2022-01-20 16:06

老師你看一下我這個(gè),對嗎?

老師你看一下我這個(gè),對嗎?
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齊紅老師 解答 2022-01-20 16:07

對的是的貸方,付出的放到借方。

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齊紅老師 解答 2022-01-20 16:07

貸方負(fù)數(shù)的放到借方。

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快賬用戶6857 追問 2022-01-20 16:09

那我的意思是說最后這個(gè)余額也是負(fù)數(shù),那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要這樣結(jié)轉(zhuǎn)我給你拍個(gè)照。

那我的意思是說最后這個(gè)余額也是負(fù)數(shù),那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要這樣結(jié)轉(zhuǎn)我給你拍個(gè)照。
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齊紅老師 解答 2022-01-20 16:12

其他應(yīng)收款的是負(fù)數(shù)(貸方) 你說的這個(gè)負(fù)數(shù)是在借方負(fù)數(shù),是不是 如果是的話,你就應(yīng)該錄入借方負(fù)數(shù)余額。

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快賬用戶6857 追問 2022-01-20 16:13

老師,我說的就是我這里發(fā)生的業(yè)務(wù)都是貸方的業(yè)務(wù),你看都是貸方

老師,我說的就是我這里發(fā)生的業(yè)務(wù)都是貸方的業(yè)務(wù),你看都是貸方
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齊紅老師 解答 2022-01-20 16:15

它是資產(chǎn)類的科目,你最好放到借方負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6857 追問 2022-01-20 16:16

那我最后是不是都要這樣寫了老師,

那我最后是不是都要這樣寫了老師,
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快賬用戶6857 追問 2022-01-20 16:18

但是我最后的余額就是貸方的余額,因?yàn)槲沂琴J方發(fā)生的業(yè)務(wù),是銀行存款借方增加,其他應(yīng)收款的貸方減少,所以最后就是負(fù)數(shù),-53407784.13這個(gè)數(shù)。我結(jié)轉(zhuǎn)不應(yīng)該也放到貸方嗎?我也不知道怎么弄

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齊紅老師 解答 2022-01-20 16:23

你好,他本來是在貸方余額的,但是人家是資產(chǎn)類的,它是借方余額,你放到借方負(fù)數(shù),你這個(gè),這不還是貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-20 16:23

轉(zhuǎn)不過來的話,你可以放到貸方

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快賬用戶6857 追問 2022-01-20 16:28

沒有轉(zhuǎn)過來老師,有點(diǎn)暈現(xiàn)在,你可以直接告訴我賬薄上應(yīng)該怎么寫嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-20 16:32

借方負(fù)數(shù),填寫這一個(gè)。

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快賬用戶6857 追問 2022-01-20 16:33

那就是只填一個(gè)借方就行了。余額那里也不用寫,也不用寫是貸方還是借方嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-20 16:34

你好,借或者貸下面填寫借,然后后面的金額填寫負(fù)數(shù)。

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你好,對的是的寫上年結(jié)轉(zhuǎn),你得看一下具體的哪一個(gè)科目,如果是資產(chǎn)類的,他的世界房余額的話,填寫的是借方余額。
2022-01-20
你好,可以這樣做的。
2021-08-19
你好,只需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年就行
2021-11-19
你好!本年利潤到年底結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配—未分配利潤中了,所以本年利潤就沒有余額了,不需要抄到新賬本。
2021-11-19
同學(xué),你好。不需要進(jìn)行會計(jì)分錄的結(jié),轉(zhuǎn) 出具財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候會自動重分類的。
2021-04-14
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