你好,對的是的寫上年結(jié)轉(zhuǎn),你得看一下具體的哪一個(gè)科目,如果是資產(chǎn)類的,他的世界房余額的話,填寫的是借方余額。
老師你好!在嗎?最后一分錄是不是寫反了?其他綜合收益公允價(jià)值變動了余額在貸方結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,他應(yīng)該寫到借方,怎么還在貸方?
非營利組織非限定凈資產(chǎn),年末貸方有余額,可以寫上結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?然后在下年的非限定凈資產(chǎn)里明細(xì)賬第一行寫上面結(jié)轉(zhuǎn),把余額填上,然后填上當(dāng)年的貸方跟借方發(fā)生額,然后寫上余額,再在下面填上本年合計(jì),貸方余額跟上年結(jié)轉(zhuǎn)的加一起,然后一起再結(jié)轉(zhuǎn)下一年
老師,我下的是手工帳,現(xiàn)在不明白在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,最后一行本年累計(jì)的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到下年,但是本年累計(jì)的借方和貸方數(shù)字也要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
老師,我下的是手工帳,現(xiàn)在不明白在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,最后一行本年累計(jì)的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到下年,但是本年累計(jì)的借方和貸方數(shù)字也要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
新的一年換賬薄的話,明細(xì)賬是要開頭的第一行也寫上上年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?最后余額在貸方還寫貸方,余額在借方還在借方嗎老師?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
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就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
如果是負(fù)債類的,他的余額在貸方的,放到貸方里面。
老師其他應(yīng)收款的是負(fù)數(shù)(貸方)-53407784.13這個(gè)數(shù),那要是用新賬薄的話怎么登記,就是第一行是結(jié)轉(zhuǎn)上年,然后余額那些寫上貸,53407784.13是嗎
在借方的他的余額是在借方。
其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類科目,那余額是負(fù)數(shù)啊,也是要記到借方嗎?
老師你看一下我這個(gè),對嗎?
對的是的貸方,付出的放到借方。
貸方負(fù)數(shù)的放到借方。
那我的意思是說最后這個(gè)余額也是負(fù)數(shù),那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要這樣結(jié)轉(zhuǎn)我給你拍個(gè)照。
其他應(yīng)收款的是負(fù)數(shù)(貸方) 你說的這個(gè)負(fù)數(shù)是在借方負(fù)數(shù),是不是 如果是的話,你就應(yīng)該錄入借方負(fù)數(shù)余額。
老師,我說的就是我這里發(fā)生的業(yè)務(wù)都是貸方的業(yè)務(wù),你看都是貸方
它是資產(chǎn)類的科目,你最好放到借方負(fù)數(shù)。
那我最后是不是都要這樣寫了老師,
但是我最后的余額就是貸方的余額,因?yàn)槲沂琴J方發(fā)生的業(yè)務(wù),是銀行存款借方增加,其他應(yīng)收款的貸方減少,所以最后就是負(fù)數(shù),-53407784.13這個(gè)數(shù)。我結(jié)轉(zhuǎn)不應(yīng)該也放到貸方嗎?我也不知道怎么弄
你好,他本來是在貸方余額的,但是人家是資產(chǎn)類的,它是借方余額,你放到借方負(fù)數(shù),你這個(gè),這不還是貸方嗎?
轉(zhuǎn)不過來的話,你可以放到貸方
沒有轉(zhuǎn)過來老師,有點(diǎn)暈現(xiàn)在,你可以直接告訴我賬薄上應(yīng)該怎么寫嗎?
借方負(fù)數(shù),填寫這一個(gè)。
那就是只填一個(gè)借方就行了。余額那里也不用寫,也不用寫是貸方還是借方嗎?
你好,借或者貸下面填寫借,然后后面的金額填寫負(fù)數(shù)。