你好,只需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年就行
老師,我下的是手工帳,現(xiàn)在不明白在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,最后一行本年累計(jì)的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到下年,但是本年累計(jì)的借方和貸方數(shù)字也要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
老師,我下的是手工帳,現(xiàn)在不明白在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,最后一行本年累計(jì)的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到下年,但是本年累計(jì)的借方和貸方數(shù)字也要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
新的一年換賬薄的話,明細(xì)賬是要開(kāi)頭的第一行也寫(xiě)上上年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?最后余額在貸方還寫(xiě)貸方,余額在借方還在借方嗎老師?
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對(duì)應(yīng)新賬的期初余額對(duì)嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計(jì)借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫(xiě)在借方和貸方累計(jì)?
老師,我寫(xiě)銀行存款日記賬的時(shí)候本月合計(jì)我就直接把期初和借方余額加在一起寫(xiě)在借方,然后最后12月是不是就不用寫(xiě)本年累計(jì),在本月合計(jì)下面劃一條雙紅線,然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)下年這樣子做可不可以
老師,您好!請(qǐng)教您 體系認(rèn)證的老師來(lái)我們企業(yè)住宿的增值稅專用發(fā)票開(kāi)我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費(fèi),我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問(wèn)一下就是別人公司從我們給他們開(kāi)的發(fā)票金額里面扣除了管理費(fèi),我該計(jì)入哪個(gè)科目好呢?建筑行業(yè)
老師,貨物已經(jīng)收到了,還沒(méi)有收到發(fā)票,月底暫估入庫(kù),到次月月初就紅沖掉,還是掛在預(yù)付賬款上也可以?
銀行給我公司一億元人民幣授信,請(qǐng)問(wèn)授信后怎樣提額?
有對(duì)話cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會(huì)計(jì)學(xué)堂上搜索不到呢?
你好,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅要交15萬(wàn),出口退稅單證收齊的金額是200萬(wàn)人名幣,申報(bào)免抵退稅申報(bào)表時(shí),怎么報(bào)更有利于企業(yè)節(jié)稅,直接免抵退稅出口銷(xiāo)售額那里填0嗎?
老師,有個(gè)公司需要注銷(xiāo),是小規(guī)模納稅人,這個(gè)公司一直都沒(méi)什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬(wàn)多,今年有開(kāi)了5萬(wàn)多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷(xiāo),遇到一個(gè)問(wèn)題:公司的賬上的錢(qián)不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬(wàn)多),現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)需要封賬,這筆錢(qián)也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”,這樣一來(lái)的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒(méi)有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報(bào)個(gè)稅,原來(lái)離職,
老師,財(cái)務(wù)主管告訴我,這個(gè)月我們?cè)鲋刀愐?00萬(wàn)的增值稅,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么操作沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師下午好,我想問(wèn)一下利潤(rùn)表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來(lái)的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里???