同學,你好 是的,電子稅務局-財產和行為稅里面 實收資本按照萬分之2.5 小微企業(yè)減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
老師您好,我們是新辦企業(yè),12月股東實際進賬是19萬,注冊資本是1500萬,那印花稅要交嗎,按照哪個交,其他還有什么要交印花稅的嗎。然后這個是我到電子稅務局申報的印花稅表格,分別報多少
老師好,每個月做賬的順序是不是應該先把增值稅進項發(fā)票在電子稅務局上進行勾選認證,然后打出來,根據所有進項、銷項在軟件上做分錄,人員工資、報銷費用這些做完以后,先不要點結轉。根據進銷先把電子稅務局的增值稅申報表填寫好,然后根據報表產生的稅額去軟件上做增值稅未交和計提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點擊結轉。然后根據財務報表的利潤表填寫企業(yè)所得稅報表,生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據,去把軟件上的結轉分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計提分錄。再去做結轉分錄,生成一個完整的當期應該做的賬務分錄。然后繳納企業(yè)所得稅,根據最終的財務報表填寫電子稅務局的財務報表。是這樣嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業(yè)務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業(yè)務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點
老師早上好。23年8月新成立的公司A,注冊資金500萬還未到賬。 1.營業(yè)執(zhí)照有發(fā)下來,是不是要交權利證照的印花稅5元,由于A公司核定的印花稅是季度繳納(稅種:印花稅-營業(yè)賬簿),權利證照這個在電子稅務局上是沒有核定的,那只能去稅局買票貼花了嗎? 2.等實際收到公司注冊資金,再按照萬分之5交印花稅吧 3.現(xiàn)在新公司A收到大股東公司的資金3萬,銀行轉賬未注明用途,我現(xiàn)在應該是掛"其他應付款"吧。然后新公司A又把這筆款銀行轉賬轉給了法人,我掛在"其他應收款",是吧
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農產品加工成13%的產品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產稅源有數(shù)據申報,沒有數(shù)據的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農產品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農戶人開出的收據給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
那這個月銀行流水回單已經拉出來了,并沒有這筆印花稅支出呀?
同學,你好 那就是你們沒有繳納
上個月增加實收資本 次月交印花稅就可以了! 如果繳納了印花稅 我怎么問老師在哪里交印花稅!老師 我發(fā)一個稅務局圖片,這是日期寫哪里到哪里?然后怎么點哪里 點新增嗎?然后這個印花稅是在增值稅報稅之前 還是這個月各自報不影響
同學,你好 圖片發(fā)一下,印花稅是在財產和行為稅里面申報的,選擇印花稅,填寫金額,就行了
發(fā)了圖,先報增值稅嗎?
同學,你好 是這個里面
增值稅和印花稅沒有先后之分
點哪里 上面有字 有可以選擇時間段的 麻煩老師仔細回復一下 我當然是自己點了時間 進入遇到問題 你就把正確流程說全
這個印花稅的金額也填不進去呀 一定有個步驟 一步一步進入 請老師參照稅務局里面網頁說
實收資本按照萬分之2.5 小微企業(yè)減半 你的意思2.5還要減半嗎?還是減好按2.5
實收資本 印花稅是按次還是按年
同學,你好 你點增加稅種,選擇印花稅。 頁面時間段不選擇,這個是之后填完表格申報再點的。
營業(yè)賬薄不是按年交的嗎 ?我填完表格再點日期是哪天到哪天
實收資本是2.5%,小微再這個基礎上,再減半,應付稅率是自動的,不是你填的。 你申報類型,一般是按次 稅目為:資金賬薄
老師 按照你的流程走到這一步 首先沒有資金賬薄選項 只有營業(yè)賬薄,還有我這默認按次申報
同學,你好 那就選擇營業(yè)賬薄 是按次
第一圖 填寫完 老師看看填錯嗎?接下來第二張圖 就是保存 出現(xiàn)的提示
同學,你好 那就不能選擇按次,現(xiàn)在要選擇按年.你能改按年嗎?不能的話,需要增加按年的印花稅稅源