你好,按 該公司從事的業(yè)務(wù)屬于混合銷售,按照稅法規(guī)定,從事混合銷售的公司,不同稅種的業(yè)務(wù)應(yīng)單獨(dú)核算。如果沒(méi)有進(jìn)行單獨(dú)核算,按照從高稅率征收增值稅。所以,該公司應(yīng)采取分別單獨(dú)核算。從而降低企業(yè)稅負(fù)。題目當(dāng)中取得收入合計(jì)800萬(wàn)元。未分別說(shuō)明是哪一部分的收入。所以按應(yīng)按照稅率9%進(jìn)行計(jì)提增值稅。銷項(xiàng)稅=800*9%=72,應(yīng)交增值稅=72-60=12. 增值稅附加=12*10%=1.2
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人,主要從事農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù),此外還提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。20××年5月,該公司銷售農(nóng)機(jī)和提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)取得收入合計(jì)800萬(wàn)元(不含稅),當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為60萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅及附加稅費(fèi),并思考如何降低稅負(fù)(不考慮除增值稅以外的其他稅費(fèi))。
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人。主要從事農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。此外還從事農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。2019年5月該公司銷售農(nóng)機(jī)收入和提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。取得收入合計(jì)800萬(wàn)元不含稅。當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為60萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。并思考如何降低稅負(fù)。不考慮此除增值稅以外的其它稅額
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人。主要從事農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。此外還從事農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。2019年5月該公司銷售農(nóng)機(jī)收入和提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。取得收入合計(jì)800萬(wàn)元不含稅。當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為60萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。并思考如何降低稅負(fù)。不考慮此除增值稅以外的其它稅額
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人,主要從事農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù),此外還提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。20××年5月,該公司銷售農(nóng)機(jī)和提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)取得收入合計(jì)800萬(wàn)元(不含稅),當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為60萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅及附加稅費(fèi),并思考如何降低稅負(fù)(不考慮除增值稅以外的其他稅費(fèi))。
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人,主要從事農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù),同時(shí)提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。20XX年5月,該公司銷售農(nóng)機(jī)和提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)取得收入合計(jì)800萬(wàn)元(不含稅),當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為60萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅及附加稅費(fèi),并思考如何降低稅負(fù)(不考慮除增值稅以外的其他稅費(fèi))。
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲](méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
老師您好,題目中800萬(wàn)元是含稅價(jià)格。如果單獨(dú)計(jì)算的話呢,農(nóng)機(jī)服務(wù)與農(nóng)機(jī)銷售業(yè)務(wù)的稅率一樣嗎?
你好,換成不800/1%2B9%就是不含稅的, 增值稅=800/(1%2B9%)*9%=66.06 附加稅=(66.06-60)*10%=0.66 你好 ,農(nóng)機(jī)服務(wù)與農(nóng)機(jī)銷售業(yè)務(wù)的稅率不一樣的,你可以分解為服務(wù)和銷售,單獨(dú)開(kāi)票 農(nóng)機(jī)服務(wù)是6%的稅率.
好的好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步!