你好,該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=800*9%-60=12萬 附加稅=12*12%=1.44萬
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人,主要從事農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù),此外還提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。20××年5月,該公司銷售農(nóng)機(jī)和提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)取得收入合計(jì)800萬元(不含稅),當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為60萬元。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅及附加稅費(fèi),并思考如何降低稅負(fù)(不考慮除增值稅以外的其他稅費(fèi))。
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人。主要從事農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。此外還從事農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。2019年5月該公司銷售農(nóng)機(jī)收入和提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。取得收入合計(jì)800萬元不含稅。當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為60萬元。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。并思考如何降低稅負(fù)。不考慮此除增值稅以外的其它稅額
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人。主要從事農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。此外還從事農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。2019年5月該公司銷售農(nóng)機(jī)收入和提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。取得收入合計(jì)800萬元不含稅。當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為60萬元。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。并思考如何降低稅負(fù)。不考慮此除增值稅以外的其它稅額
. 計(jì)算題 位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人,主要從事農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù),此外還提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。20××年5月,該公司銷售農(nóng)機(jī)和提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)取得收入合計(jì)800萬元(不含稅),當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為60萬元。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅及附加稅費(fèi),并思考如何降低稅負(fù)(不考慮除增值稅以外的其他稅費(fèi))。有沒有詳細(xì)一點(diǎn)計(jì)算過程
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人,主要從事農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù),此外還提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)。20××年5月,該公司銷售農(nóng)機(jī)和提供農(nóng)機(jī)出租服務(wù)取得收入合計(jì)800萬元(不含稅),當(dāng)月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為60萬元。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅及附加稅費(fèi),并思考如何降低稅負(fù)(不考慮除增值稅以外的其他稅費(fèi))。
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬