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老師,公司一個異地項目預(yù)交增值稅款3669.72,之前是其他項目預(yù)交的還沒有遞減增值稅4954.82,這個月進項有留抵,您看下附表四填寫正確嗎?主表28行需要填寫這次預(yù)交的3669.72嗎

老師,公司一個異地項目預(yù)交增值稅款3669.72,之前是其他項目預(yù)交的還沒有遞減增值稅4954.82,這個月進項有留抵,您看下附表四填寫正確嗎?主表28行需要填寫這次預(yù)交的3669.72嗎
2021-09-13 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-13 18:01

你好,對的,主表28行需要填寫

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快賬用戶3572 追問 2021-09-13 18:04

謝謝老師,每個項目預(yù)繳的增值稅只能抵減同一個項目的是嗎?是不是不能混著抵減?

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快賬用戶3572 追問 2021-09-13 18:06

主表28行填寫本月預(yù)繳的增值稅,附加稅申報表增值稅額顯示是預(yù)繳增值稅的負數(shù),金額是一樣的?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 20:33

是的,不能混抵的。你主表應(yīng)納稅額是多少

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快賬用戶3572 追問 2021-09-13 21:04

主表不用交稅,進項夠抵的

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齊紅老師 解答 2021-09-13 21:06

那你附加稅計稅依據(jù)就是主表應(yīng)納稅額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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