你好 稅負(fù)率是用不含稅收入計(jì)算得來 不含稅銷售額=132812/1.13=117532.74
老師,含稅銷項(xiàng)80萬,稅負(fù)率1%,它不含稅進(jìn)項(xiàng)是多少?它應(yīng)繳稅金是多少?應(yīng)取得多少費(fèi)用票?
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票是根據(jù)公司想交多少稅來選擇認(rèn)證多少發(fā)票嗎?稅負(fù)是稅務(wù)局規(guī)定的嗎?稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,那么反過來應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)稅額-(不含稅收入*稅負(fù)率),為什么是 進(jìn)項(xiàng)稅額=(不含稅收入*稅負(fù)率)-銷項(xiàng)稅額 呢
含稅銷售價(jià)45486元,稅率13,進(jìn)項(xiàng)要多少?稅負(fù)2.2左右
銷項(xiàng)發(fā)票含稅132812元,稅率13%,稅負(fù)率0.7,應(yīng)該取得多少含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
請(qǐng)問銷項(xiàng)稅含稅100萬,稅率13%,稅負(fù)1.2,需要取多少進(jìn)項(xiàng)稅票
簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目 我們乙方負(fù)責(zé)機(jī)械租賃費(fèi) 下游方開的機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票 這個(gè)能入簡(jiǎn)易征收成本嗎 需要單獨(dú)核算開票嗎
老師收到上月開票收入怎么做分錄
一般納稅人做賬的應(yīng)交增值稅-已交稅金不用平嗎?
處置價(jià)款大于固定資產(chǎn)賬面價(jià)值 為什么從固定資產(chǎn)中踢出去
老師,現(xiàn)代服務(wù)屬于增值稅申報(bào)表里的應(yīng)稅服貨物或勞務(wù)銷售額嗎?
老師:季度的所得稅申報(bào)表這次新增的職工薪酬:已記入成本費(fèi)用的職工薪酬都包括哪些?是只填3季度的還是1-3季度的都填
您好老師,銷售產(chǎn)品一般是按照銷售出庫(kù)核算產(chǎn)品利潤(rùn),有沒有按照銷售訂單核算利潤(rùn)的?(客戶定了這個(gè)產(chǎn)品,可能庫(kù)里沒有貨,或者是庫(kù)里有貨沒出庫(kù))
幫我算一下開勞務(wù)發(fā)票3800元交多錢的稅。
老師,工程項(xiàng)目把人工干活部分承包給別人,開進(jìn)來建筑服務(wù) 勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種需要繳納印花稅嗎
老師您好 我們公司是混凝土行業(yè),假如22年有個(gè)項(xiàng)目我們公司實(shí)際給他們打了有500萬的混泥土 發(fā)票只開給對(duì)方300萬(我們實(shí)際是來你屋全開的但是對(duì)方要求付款的時(shí)候再開發(fā)票)還有200萬發(fā)票下年才開,沒做收入這樣是合理的嗎?算不算偷稅呢?
這一步我知道,那需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么算?
然后這個(gè)稅負(fù)是確定0.7?還是說0.7%
如果就是0.7那這個(gè)稅負(fù)就太高了
0.7沒有百分比
我看很多稅負(fù)都在百分之2-3吧
如果是0.7%,那應(yīng)交增值稅=117532.74*0.7%=822.73 本月應(yīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)=117532.74*0.13-822.73=14456.53 你只要找進(jìn)項(xiàng)稅額是這么 多的發(fā)票,至于你說的含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額這個(gè)沒辦法確定,因?yàn)樗械倪M(jìn)項(xiàng)專票都可以抵扣,6%的也可以,不一定說全部是13%的
如果你全部是13%就用14456.53/0.13=111204.05