現(xiàn)代服務(wù)屬于增值稅申報表里的應(yīng)稅服務(wù),不是貨物
貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱:*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費(fèi),你好,我想問一下,這個服務(wù)費(fèi)是屬于貨物或應(yīng)稅勞務(wù)嗎,不應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)嗎,對方讓我們開票開貨物或應(yīng)稅勞務(wù) 經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)
增值稅申報表里建筑服務(wù)的銷售額應(yīng)該填貨物銷售額還是勞務(wù)銷售額(2還3)
小規(guī)模納稅人中的銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)的月銷售額可以免增值稅,代收代繳的水電費(fèi)屬于服務(wù)嗎
老師你好,我們是一般納稅人屬于生活服務(wù),現(xiàn)在申報增值稅報表主表上要區(qū)分勞務(wù)銷售額和貨物銷售額怎么填寫啊
建筑服務(wù)銷售額屬于增值稅主表中的應(yīng)稅貨物還是勞務(wù)
公司如果公戶給一個臨時工轉(zhuǎn)了安裝臨時工資 報了個稅 他沒有代開發(fā)票 查出來會怎么樣
老師,我們公司的生產(chǎn)人員都是外包給個體戶的,借工程施工/直接人工,貨應(yīng)付帳款某公司,有票,這種需要加入新的企業(yè)所得稅申報表計入成本的和實(shí)際支付的嗎?
一個運(yùn)輸垃圾車的人員的垃圾車清運(yùn)費(fèi)用 能做成工資 發(fā)放嗎
老師你好,公司是個體戶現(xiàn)在查帳征收,賓館,有單位付款到公帳,但是一直沒有開發(fā)票,如果我先按未開發(fā)票收入來入帳,借:應(yīng)收帳款--單位 貸:主營業(yè)收 貸:銷項稅額;在增值稅申報的時候,列入未開發(fā)票收入,可以嗎?如果客人讓我們開的時候,再紅沖,重新開發(fā)票,可以嗎
稅務(wù)局在進(jìn)行出口退稅評估時,會關(guān)注企業(yè)的進(jìn)貨單價、出口單價以及進(jìn)銷價格差異率等指標(biāo)。如果采購價格明顯高于出口價格,可能導(dǎo)致進(jìn)銷價格差異率異常,從而觸發(fā)預(yù)警。 請問這個進(jìn)銷價差異率達(dá)到多少會被預(yù)警。 另外海關(guān)對于這個進(jìn)銷價差異率達(dá)到多少會不會被預(yù)警。 謝謝!
總采購成本=1904380+31386.88=1935766.88元(含稅),出口退稅收入:1904380/(1+13%)*13%=219087.96元(此筆退稅率13%);國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi):3900元(以普票核算);報關(guān)費(fèi):100元;預(yù)期利潤:(1904380+31386.88)*3%=58073.01元;那FOB價=(1716678.92+4000)/7.1=242349.14美元,這樣算對不對,老師
我們是小規(guī)模建筑裝修設(shè)計公司,收到客戶個人名字轉(zhuǎn)到公司對公賬戶的錢,公司是不是得開票???還是怎么著???咋做賬?現(xiàn)在只有銀行入賬回單,會計分錄是啥?
這個怎么填啊企業(yè)類型怎么填,
老師,我現(xiàn)在在做出納,會計說讓老板把進(jìn)項票要回來,然后我問會計缺多少進(jìn)項票,因?yàn)槲疫@邊看不到開票系統(tǒng),然后會計把預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的往來發(fā)給我了,我沒明白,預(yù)付和應(yīng)付,哪個是別人欠我們的票,哪個是我們欠別人的票
我們公司會計說全天雇傭的這種工人都可以按照工資給報成個稅 有的是安裝工。有的是接電工