是計(jì)入固定資產(chǎn)清理了 然后轉(zhuǎn)出營(yíng)業(yè)外收入或者資產(chǎn)處置損益
請(qǐng)問固定資產(chǎn)折舊為什么等于固定資產(chǎn)原價(jià)減去凈殘值?
下列各項(xiàng)中,在處置固定資產(chǎn)的過程中,應(yīng)通過“固定資產(chǎn)清理”借方科目核算的有?A.固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值B.固定資產(chǎn)清理費(fèi)用C.應(yīng)由保險(xiǎn)公司或過失人賠償?shù)膿p失D.收回出售固定資產(chǎn)的價(jià)款和殘料價(jià)值和變價(jià)收入
處置固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)盤虧為什么都是賬面價(jià)值反向結(jié)轉(zhuǎn)?
下列各項(xiàng)中,應(yīng)通過"固定資產(chǎn)清理"科目核算的是()A.固定資產(chǎn)盤虧的賬面價(jià)值C固定資產(chǎn)盤盈的重置價(jià)值B.固定資產(chǎn)更新改造支出D.固定資產(chǎn)出售的賬面價(jià)值
處置固定資產(chǎn)現(xiàn)金凈額為什么不減賬面價(jià)值35萬(wàn)
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
圖中固定那條 ? ? ?固定資產(chǎn)清理杰加貸減 ? 是看哪一步的數(shù)啊
看固定資產(chǎn)清理的余額
我們老師講的借加貸減是看哪一步固定資產(chǎn)清理的余額啊 ? ? ?是沒結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或支出之前的那步還是結(jié)轉(zhuǎn)這部啊 ? ?因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)之前比如利得 固定資產(chǎn)清理余額在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理在借方
就是固定資產(chǎn)清理的分錄 借固定資產(chǎn)清理 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)