如果是增值稅 (80/(1加稅率)*稅率-進(jìn)項(xiàng))/80/(1加稅率)=1% 求進(jìn)項(xiàng)
老師,含稅銷項(xiàng)80萬,稅負(fù)率1%,它不含稅進(jìn)項(xiàng)是多少?它應(yīng)繳稅金是多少?應(yīng)取得多少費(fèi)用票?
老師進(jìn)項(xiàng)稅185038.33,銷售收入不含稅4011105.5,我的稅負(fù)率應(yīng)該是多少
銷項(xiàng)發(fā)票含稅132812元,稅率13%,稅負(fù)率0.7,應(yīng)該取得多少含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司稅負(fù)是2%,預(yù)計(jì)銷售開票含稅收入520萬 ,公司稅率13%,我應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,增值稅應(yīng)該繳稅多少呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)是1000萬,銷項(xiàng)是1020萬,這個(gè)稅負(fù)率是多少,都是不含稅金額
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師答案可以計(jì)算一下嗎?
你好,計(jì)算不出來,你給的條件不全 增值稅稅率沒有。