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Q

含稅銷售價45486元,稅率13,進(jìn)項要多少?稅負(fù)2.2左右

2021-08-24 18:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-24 18:53

同學(xué)你好 進(jìn)項需要4347.33 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)交增值稅/當(dāng)期不含稅銷售收入,銷項稅額=45486/(1%2B13%)*13%=5232.90, 不含稅銷售額=45486/1.13=10253.10 設(shè)需要的進(jìn)項稅額R, 有(5232.90-R)/40253.10=2.2%,解R=4347.33

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快賬用戶2208 追問 2021-08-24 18:58

這個月要開除銷售票,材料票下個月初回來可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-24 18:59

這個月有足夠的進(jìn)項稅額抵稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-24 19:00

材料票供應(yīng)商那邊是這個月開還是下個月開呢?

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快賬用戶2208 追問 2021-08-24 19:03

下個月才可以開

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齊紅老師 解答 2021-08-24 19:07

那材料票就只能在下個月供應(yīng)商開出才能抵扣了

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快賬用戶2208 追問 2021-08-24 19:10

下個月開的,能抵扣這個月的稅費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-24 19:28

不可以的 未開具的發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)沒有數(shù)據(jù),是抵扣不了的

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快賬用戶2208 追問 2021-08-25 12:47

老師在嗎,看看第一個問題,如果上次留底1000,要繳納多少稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-08-25 13:03

本月開票銷項稅額=45486/1.13*13%=5232.90,留抵1000,則本月需交稅5232.90-1000=4232.90元

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快賬用戶2208 追問 2021-08-25 13:12

錯了吧!怎么可能?你想清楚

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快賬用戶2208 追問 2021-08-25 13:17

不是有叫按稅負(fù),算拿材料票嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-25 13:39

材料票下個月才開,所以材料費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項稅額這個月是不可以抵扣銷售稅額的哦

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同學(xué)你好 進(jìn)項需要4347.33 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)交增值稅/當(dāng)期不含稅銷售收入,銷項稅額=45486/(1%2B13%)*13%=5232.90, 不含稅銷售額=45486/1.13=10253.10 設(shè)需要的進(jìn)項稅額R, 有(5232.90-R)/40253.10=2.2%,解R=4347.33
2021-08-24
首先,用19.5減去13得出來的,是你應(yīng)繳納的增值稅,這個應(yīng)繳納的增值稅是六點(diǎn)兒五,用6.5除以150就是稅負(fù)率。
2022-02-25
你好 稅負(fù)率是用不含稅收入計算得來 不含稅銷售額=132812/1.13=117532.74
2021-09-13
一、進(jìn)項稅額是:35789335.85*13%=4652613.66元,假定開具銷售發(fā)票的不含稅金額是X元。計算公式是: X*0.025=X*13%-4652613.66 X=44310606.29元,開銷售發(fā)票的不含稅金額是44310606.29元。含稅金額是:44310606.29*1.13=50070985.11元。
2021-05-26
首先,我們來理清公式。通常情況下,銷項稅額減去進(jìn)項稅額等于應(yīng)納稅額,而不是直接等于進(jìn)項稅額。接下來,我們來計算一下你提供的數(shù)據(jù)。 含稅銷售額為40萬,稅率為13%,則不含稅銷售額為 40萬 / (1 + 13%) ≈ 353,982元。 銷項稅額為 353,982元 × 13% ≈ 46,018元。 稅負(fù)為3%,則稅負(fù)金額為 353,982元 × 3% = 10,619元。 理論上,進(jìn)項稅額應(yīng)該使得銷項稅額減進(jìn)項稅額等于稅負(fù)金額,即 46,018元 - 進(jìn)項稅額 = 10,619元。解這個方程,得到進(jìn)項稅額 ≈ 35,399元。
2024-11-04
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