同學(xué)你好 進(jìn)項需要4347.33 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)交增值稅/當(dāng)期不含稅銷售收入,銷項稅額=45486/(1%2B13%)*13%=5232.90, 不含稅銷售額=45486/1.13=10253.10 設(shè)需要的進(jìn)項稅額R, 有(5232.90-R)/40253.10=2.2%,解R=4347.33
老師:銷項含稅金額94594.8 稅額是10882.59 稅負(fù)控制在1-2左右,我應(yīng)該需要供應(yīng)商開多少進(jìn)項
老師您好,知道開票金額含稅價100元,稅率13%.稅負(fù)1%,怎么算需要多少進(jìn)項票含稅價。
含稅銷售價45486元,稅率13,進(jìn)項要多少?稅負(fù)2.2左右
銷項發(fā)票含稅132812元,稅率13%,稅負(fù)率0.7,應(yīng)該取得多少含稅進(jìn)項發(fā)票
請問銷項稅含稅100萬,稅率13%,稅負(fù)1.2,需要取多少進(jìn)項稅票
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
這個月要開除銷售票,材料票下個月初回來可以抵扣嗎
這個月有足夠的進(jìn)項稅額抵稅嗎?
材料票供應(yīng)商那邊是這個月開還是下個月開呢?
下個月才可以開
那材料票就只能在下個月供應(yīng)商開出才能抵扣了
下個月開的,能抵扣這個月的稅費(fèi)嗎
不可以的 未開具的發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)沒有數(shù)據(jù),是抵扣不了的
老師在嗎,看看第一個問題,如果上次留底1000,要繳納多少稅費(fèi)
本月開票銷項稅額=45486/1.13*13%=5232.90,留抵1000,則本月需交稅5232.90-1000=4232.90元
錯了吧!怎么可能?你想清楚
不是有叫按稅負(fù),算拿材料票嗎
材料票下個月才開,所以材料費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項稅額這個月是不可以抵扣銷售稅額的哦